曽田香料(4965)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,517,210 | 16,117,693 |
| 売上原価 | 12,604,784 | 11,238,200 |
| 売上総利益 | 5,912,425 | 4,879,492 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 278,282 | 250,907 |
| 役員報酬 | 174,964 | 164,441 |
| 給料及び手当 | 1,389,276 | 1,338,191 |
| 賞与引当金繰入額 | 254,360 | 238,052 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 11,297 | 8,979 |
| 退職給付費用 | 214,708 | 205,201 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 34,583 | 26,886 |
| 福利厚生費 | 329,125 | 325,451 |
| 賃借料 | 269,588 | 279,439 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 8,394 |
| その他 | 874,647 | 913,137 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,830,835 | 3,759,083 |
| 営業利益 | 2,081,590 | 1,120,409 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,695 | 5,744 |
| 受取配当金 | 12,374 | 11,398 |
| 持分法による投資利益 | 15,438 | - |
| その他 | 13,271 | 11,874 |
| 営業外収益合計 | 48,780 | 29,017 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,680 | 17,070 |
| 債権売却損 | 8,068 | 640 |
| 休止固定資産減価償却費 | 19,585 | 101,610 |
| その他 | 5,542 | 8,440 |
| 営業外費用合計 | 44,876 | 127,761 |
| 経常利益 | 2,085,494 | 1,021,665 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 1,831 | - |
| 特別利益合計 | 1,831 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 10,633 | 8,673 |
| 環境対策費 | - | 4,938 |
| 和解金 | 12,000 | - |
| 特別損失合計 | 22,633 | 13,611 |
| 税引前当期純利益 | 2,064,692 | 1,008,053 |
| 法人税 | 755,057 | 339,947 |
| 法人税等調整額 | 57,213 | 60,310 |
| 法人税等合計 | 812,271 | 400,257 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -1,025 | 42,556 |
| 当期純利益 | 1,253,446 | 565,239 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 4,125,227 | 3,309,763 |
| 製品売上高 | 14,129,395 | 11,447,078 |
| 売上高合計 | 18,254,622 | 14,756,842 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,631,336 | 1,681,151 |
| 当期製品製造原価 | 8,868,217 | 6,895,545 |
| 合計 | 10,499,553 | 8,576,696 |
| 製品他勘定振替高 | 12,111 | 7,036 |
| 製品期末たな卸高 | 1,681,151 | 1,069,614 |
| 製品売上原価 | 8,806,291 | 7,500,045 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 40,092 | 44,513 |
| 当期商品仕入高 | 3,809,747 | 3,023,669 |
| 合計 | 3,849,840 | 3,068,182 |
| 商品他勘定振替高 | 13,424 | 14,118 |
| 商品期末たな卸高 | 44,513 | 21,150 |
| 商品売上原価 | 3,791,902 | 3,032,912 |
| 売上原価合計 | 12,598,193 | 10,532,958 |
| 売上総利益 | 5,656,428 | 4,223,883 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 65,216 | 60,745 |
| 荷造運搬費 | 276,880 | 236,071 |
| 役員報酬 | 133,424 | 118,854 |
| 給料及び手当 | 1,343,789 | 1,248,338 |
| 賞与引当金繰入額 | 234,597 | 205,764 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 8,527 | 6,220 |
| 退職給付費用 | 214,116 | 204,318 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28,958 | 23,049 |
| 福利厚生費 | 297,826 | 287,845 |
| 旅費及び交通費 | 122,832 | 103,170 |
| 減価償却費 | 104,635 | 103,830 |
| 賃借料 | 256,376 | 252,396 |
| 試験研究費 | 45,356 | 41,781 |
| その他 | 504,290 | 494,196 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,636,827 | 3,386,584 |
| 営業利益 | 2,019,601 | 837,299 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,451 | 5,333 |
| 受取配当金 | 59,766 | 50,016 |
| その他 | 10,736 | 9,249 |
| 営業外収益合計 | 77,954 | 64,599 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,783 | 14,649 |
| 債権売却損 | 8,068 | 640 |
| 休止固定資産減価償却費 | 19,585 | 101,610 |
| その他 | 3,858 | 2,602 |
| 営業外費用合計 | 44,296 | 119,502 |
| 経常利益 | 2,053,259 | 782,395 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 2,000 | - |
| 特別利益合計 | 2,000 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 9,531 | 8,509 |
| 環境対策費 | - | 4,938 |
| 特別損失合計 | 9,531 | 13,447 |
| 税引前当期純利益 | 2,045,727 | 768,948 |
| 法人税 | 717,092 | 237,878 |
| 法人税等調整額 | 38,737 | 38,895 |
| 法人税等合計 | 755,829 | 276,774 |
| 当期純利益 | 1,289,898 | 492,174 |