曽田香料(4965)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,709,854 | 18,517,210 |
| 売上原価 | 12,556,881 | 12,604,784 |
| 売上総利益 | 6,152,972 | 5,912,425 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 256,028 | 278,282 |
| 役員報酬 | 149,160 | 174,964 |
| 給料及び手当 | 1,341,846 | 1,389,276 |
| 賞与引当金繰入額 | 286,531 | 254,360 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 14,216 | 11,297 |
| 退職給付費用 | 164,919 | 214,708 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 29,197 | 34,583 |
| 福利厚生費 | 324,451 | 329,125 |
| 賃借料 | 275,416 | 269,588 |
| その他 | 918,037 | 874,647 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,759,805 | 3,830,835 |
| 営業利益 | 2,393,167 | 2,081,590 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,792 | 7,695 |
| 受取配当金 | 13,698 | 12,374 |
| 持分法による投資利益 | 14,116 | 15,438 |
| 受取補償金 | 12,567 | - |
| その他 | 24,748 | 13,271 |
| 営業外収益合計 | 71,923 | 48,780 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,958 | 11,680 |
| 債権売却損 | 9,026 | 8,068 |
| たな卸資産処分損 | 11,975 | - |
| 休止固定資産減価償却費 | - | 19,585 |
| その他 | 6,351 | 5,542 |
| 営業外費用合計 | 45,311 | 44,876 |
| 経常利益 | 2,419,779 | 2,085,494 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 11,752 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 1,627 | 1,831 |
| 特別利益合計 | 13,379 | 1,831 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 17,250 | 10,633 |
| 和解金 | - | 12,000 |
| 特別損失合計 | 17,250 | 22,633 |
| 税引前当期純利益 | 2,415,908 | 2,064,692 |
| 法人税 | 938,238 | 755,057 |
| 法人税等調整額 | -20,079 | 57,213 |
| 法人税等合計 | 918,158 | 812,271 |
| 少数株主損失(△) | - | -1,025 |
| 当期純利益 | 1,497,749 | 1,253,446 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 4,175,616 | 4,125,227 |
| 製品売上高 | 14,313,145 | 14,129,395 |
| 売上高合計 | 18,488,762 | 18,254,622 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,656,532 | - |
| 商品期首たな卸高 | 26,413 | - |
| 当期製品製造原価 | 8,797,392 | - |
| 当期商品仕入高 | 3,841,068 | - |
| 合計 | 14,321,405 | - |
| 他勘定振替高 | 28,250 | - |
| 製品期末たな卸高 | 1,631,336 | - |
| 商品期末たな卸高 | 40,092 | - |
| 売上原価合計 | 12,621,726 | - |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | - | 1,631,336 |
| 当期製品製造原価 | - | 8,868,217 |
| 合計 | - | 10,499,553 |
| 製品他勘定振替高 | - | 12,111 |
| 製品期末たな卸高 | - | 1,681,151 |
| 製品売上原価 | - | 8,806,291 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | - | 40,092 |
| 当期商品仕入高 | - | 3,809,747 |
| 合計 | - | 3,849,840 |
| 商品他勘定振替高 | - | 13,424 |
| 商品期末たな卸高 | - | 44,513 |
| 商品売上原価 | - | 3,791,902 |
| 売上原価合計 | - | 12,598,193 |
| 売上総利益 | 5,867,035 | 5,656,428 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 86,060 | 65,216 |
| 荷造運搬費 | 254,631 | 276,880 |
| 役員報酬 | 114,480 | 133,424 |
| 給料及び手当 | 1,296,242 | 1,343,789 |
| 賞与引当金繰入額 | 270,719 | 234,597 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 12,000 | 8,527 |
| 退職給付費用 | 164,323 | 214,116 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,659 | 28,958 |
| 福利厚生費 | 292,963 | 297,826 |
| 旅費及び交通費 | 129,831 | 122,832 |
| 減価償却費 | 122,461 | 104,635 |
| 賃借料 | 262,005 | 256,376 |
| 試験研究費 | 42,046 | 45,356 |
| その他 | 506,387 | 504,290 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,577,812 | 3,636,827 |
| 営業利益 | 2,289,223 | 2,019,601 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,765 | 7,451 |
| 受取配当金 | 49,435 | 59,766 |
| 受取補償金 | 12,567 | - |
| その他 | 19,464 | 10,736 |
| 営業外収益合計 | 88,232 | 77,954 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19,101 | 12,783 |
| 債権売却損 | 9,026 | 8,068 |
| たな卸資産処分損 | 11,975 | - |
| 休止固定資産減価償却費 | - | 19,585 |
| その他 | 5,452 | 3,858 |
| 営業外費用合計 | 45,556 | 44,296 |
| 経常利益 | 2,331,899 | 2,053,259 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 11,752 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 980 | 2,000 |
| 特別利益合計 | 12,732 | 2,000 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 16,266 | 9,531 |
| 特別損失合計 | 16,266 | 9,531 |
| 税引前当期純利益 | 2,328,365 | 2,045,727 |
| 法人税 | 889,865 | 717,092 |
| 法人税等調整額 | -16,543 | 38,737 |
| 法人税等合計 | 873,322 | 755,829 |
| 当期純利益 | 1,455,043 | 1,289,898 |