曽田香料(4965)の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,949,677 | 2,720,889 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,692,891 | 3,596,801 |
| たな卸資産 | 4,530,037 | - |
| 商品及び製品 | - | 1,759,880 |
| 仕掛品 | - | 1,924,562 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 1,250,829 |
| 繰延税金資産 | 251,522 | 247,496 |
| その他 | 140,865 | 92,803 |
| 貸倒引当金 | -5,560 | -3,289 |
| 流動資産合計 | 11,559,433 | 11,589,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,423,494 | 4,623,294 |
| 減価償却累計額 | -2,958,037 | -3,112,882 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,465,457 | 1,510,411 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,536,897 | 9,092,749 |
| 減価償却累計額 | -6,942,035 | -7,356,659 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,594,861 | 1,736,089 |
| 土地 | 1,567,456 | 1,640,100 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 63,246 | 47,579 |
| その他 | 1,279,170 | 1,364,306 |
| 減価償却累計額 | -1,104,214 | -1,140,206 |
| その他(純額) | 174,955 | 224,100 |
| 有形固定資産合計 | 4,865,977 | 5,158,281 |
| 無形固定資産 | 38,756 | 122,135 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 818,470 | 575,338 |
| 繰延税金資産 | 672,025 | 712,123 |
| その他 | 199,076 | 178,972 |
| 投資その他の資産合計 | 1,689,573 | 1,466,434 |
| 固定資産合計 | 6,594,308 | 6,746,852 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,153,741 | 18,336,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,063,632 | 1,673,086 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 未払法人税等 | 611,700 | 307,225 |
| 賞与引当金 | 453,892 | 409,356 |
| 役員賞与引当金 | 14,216 | 11,297 |
| その他 | 814,602 | 999,108 |
| 流動負債合計 | 5,458,043 | 4,400,074 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100,000 | 300,000 |
| 退職給付引当金 | 1,830,197 | 1,825,724 |
| 役員退職慰労引当金 | 122,030 | 156,614 |
| その他 | 1,448 | 28,375 |
| 固定負債合計 | 2,053,676 | 2,310,714 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 7,511,720 | 6,710,788 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,490,000 | 1,490,000 |
| 資本剰余金 | 1,456,855 | 1,456,855 |
| 利益剰余金 | 7,551,700 | 8,605,209 |
| 自己株式 | -1,523 | -2,361 |
| 株主資本合計 | 10,497,032 | 11,549,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 155,224 | 74,307 |
| 繰延ヘッジ損益 | 29,975 | -25,058 |
| 為替換算調整勘定 | -40,210 | -96,391 |
| 評価・換算差額等合計 | 144,989 | -47,143 |
| 少数株主持分 | - | 123,477 |
| 純資産合計 | 10,642,021 | 11,626,037 |
| 負債純資産合計 | 18,153,741 | 18,336,826 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,506,660 | 2,080,206 |
| 受取手形 | 220,014 | 82,642 |
| 売掛金 | 3,402,513 | 3,395,545 |
| 商品 | 40,092 | - |
| 製品 | 1,631,336 | - |
| 商品及び製品 | - | 1,725,664 |
| 仕掛品 | 1,648,421 | 1,919,386 |
| 原材料 | 1,147,773 | - |
| 貯蔵品 | 51,240 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 1,211,842 |
| 前払費用 | 82,854 | 79,469 |
| 繰延税金資産 | 215,925 | 213,282 |
| その他 | 72,237 | 11,064 |
| 貸倒引当金 | -3,000 | -1,000 |
| 流動資産合計 | 11,016,069 | 10,718,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,478,515 | 3,621,530 |
| 減価償却累計額 | -2,241,758 | -2,347,987 |
| 建物(純額) | 1,236,756 | 1,273,543 |
| 構築物 | 943,153 | 977,556 |
| 減価償却累計額 | -714,706 | -742,333 |
| 構築物(純額) | 228,446 | 235,223 |
| 機械及び装置 | 8,283,024 | 8,827,433 |
| 減価償却累計額 | -6,710,946 | -7,111,754 |
| 機械及び装置(純額) | 1,572,077 | 1,715,678 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 216,372 | 216,713 |
| 減価償却累計額 | -195,088 | -199,645 |
| 車両運搬具(純額) | 21,284 | 17,068 |
| 工具 | 1,277,701 | 1,357,412 |
| 減価償却累計額 | -1,102,931 | -1,134,184 |
| 工具 | 174,769 | 223,228 |
| 土地 | 1,567,456 | 1,563,844 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 63,246 | 47,579 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 4,864,038 | 5,076,166 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 37,370 | 43,026 |
| その他 | 436 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 37,806 | 43,462 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 604,008 | 480,882 |
| 関係会社株式 | 170,889 | 357,107 |
| 出資金 | 460 | 460 |
| 長期前払費用 | 30,316 | 6,923 |
| 繰延税金資産 | 623,836 | 681,051 |
| 差入保証金 | 131,433 | 132,528 |
| その他 | 27,007 | 27,007 |
| 投資その他の資産合計 | 1,587,951 | 1,685,960 |
| 固定資産合計 | 6,489,796 | 6,805,589 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,505,865 | 17,523,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 333,700 | 243,468 |
| 買掛金 | 1,716,418 | 1,391,759 |
| 短期借入金 | 900,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | - |
| 未払金 | 509,373 | 295,846 |
| 未払費用 | 141,395 | 132,471 |
| 未払法人税等 | 584,000 | 286,000 |
| 未払消費税等 | 20,464 | 742 |
| 前受金 | 10,364 | 7,567 |
| 預り金 | 43,999 | 19,327 |
| 賞与引当金 | 398,000 | 342,000 |
| 役員賞与引当金 | 12,000 | 8,527 |
| 設備関係支払手形 | 190,157 | 542,980 |
| その他 | 724 | 43,124 |
| 流動負債合計 | 5,460,597 | 4,313,814 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100,000 | 300,000 |
| 退職給付引当金 | 1,721,123 | 1,703,603 |
| 役員退職慰労引当金 | 99,689 | 128,647 |
| その他 | 1,448 | 1,448 |
| 固定負債合計 | 1,922,260 | 2,133,698 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 7,382,858 | 6,447,512 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,490,000 | 1,490,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,456,855 | 1,456,855 |
| 資本剰余金合計 | 1,456,855 | 1,456,855 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 118,998 | 118,998 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 27,077 | 22,255 |
| 別途積立金 | 5,000,000 | 6,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,846,400 | 1,741,183 |
| 利益剰余金合計 | 6,992,476 | 8,082,436 |
| 自己株式 | -1,523 | -2,361 |
| 株主資本合計 | 9,937,808 | 11,026,930 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 155,224 | 74,307 |
| 繰延ヘッジ損益 | 29,975 | -25,058 |
| 評価・換算差額等合計 | 185,199 | 49,248 |
| 純資産合計 | 10,123,007 | 11,076,179 |
| 負債純資産合計 | 17,505,865 | 17,523,691 |