有価証券報告書-第139期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,372 | 5,561 |
売掛金 | 3,108 | 2,234 |
たな卸資産 | 2,328 | 1,822 |
立替揮発油税等 | 53,792 | 46,085 |
繰延税金資産 | 881 | 340 |
その他 | 1,647 | 1,440 |
流動資産合計 | 66,130 | 57,484 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,105 | 6,151 |
減価償却累計額 | -4,432 | -4,501 |
建物(純額) | 1,672 | 1,649 |
構築物 | 40,763 | 41,151 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -33,159 | -33,604 |
構築物(純額) | 7,603 | 7,546 |
油槽 | 24,124 | 24,171 |
減価償却累計額 | -22,105 | -22,378 |
油槽(純額) | 2,019 | 1,793 |
機械及び装置 | 158,320 | 161,337 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -132,662 | -137,328 |
機械及び装置(純額) | 25,658 | 24,009 |
土地 | 19,430 | 19,430 |
建設仮勘定 | 45 | 180 |
その他 | 1,915 | 1,883 |
減価償却累計額 | -1,599 | -1,623 |
その他(純額) | 315 | 260 |
有形固定資産合計 | 56,745 | 54,869 |
無形固定資産 | 207 | 145 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,283 | 1,254 |
長期貸付金 | 2 | 2 |
繰延税金資産 | 1,966 | 2,820 |
その他 | 216 | 181 |
投資その他の資産合計 | 3,469 | 4,259 |
固定資産合計 | 60,422 | 59,274 |
資産合計 | 126,552 | 116,759 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 426 | 460 |
短期借入金 | 30,363 | 25,135 |
未払法人税等 | 95 | 1,080 |
未払揮発油税等 | 51,230 | 43,890 |
賞与引当金 | 305 | 310 |
役員賞与引当金 | 8 | 6 |
その他 | 5,269 | 6,017 |
流動負債合計 | 87,699 | 76,901 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,287 | 6,551 |
長期未払金 | 717 | 717 |
退職給付引当金 | 1,956 | 2,043 |
特別修繕引当金 | 2,061 | 1,992 |
修繕引当金 | 1,664 | 4,079 |
役員退職慰労引当金 | 19 | 14 |
資産除去債務 | - | 40 |
その他 | 115 | 67 |
固定負債合計 | 14,821 | 15,506 |
負債合計 | 102,521 | 92,407 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,415 | 8,415 |
資本剰余金 | 4,687 | 4,687 |
利益剰余金 | 8,829 | 9,004 |
自己株式 | -3 | -3 |
株主資本合計 | 21,928 | 22,103 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 129 | 122 |
その他の包括利益累計額合計 | 129 | 122 |
少数株主持分 | 1,973 | 2,125 |
純資産合計 | 24,031 | 24,351 |
負債純資産合計 | 126,552 | 116,759 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23 | 18 |
売掛金 | 2,331 | 1,421 |
補助材料 | 1,285 | 799 |
貯蔵品 | 961 | 944 |
前払費用 | 272 | 253 |
繰延税金資産 | 851 | 295 |
未収入金 | 1,214 | 1,098 |
立替揮発油税等 | 53,792 | 46,085 |
預け金 | 562 | 512 |
その他 | 328 | 329 |
流動資産合計 | 61,624 | 51,758 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,506 | 5,552 |
減価償却累計額 | -4,319 | -4,373 |
建物(純額) | 1,186 | 1,178 |
構築物 | 39,452 | 39,839 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -32,470 | -32,851 |
構築物(純額) | 6,982 | 6,988 |
油槽 | 24,124 | 24,171 |
減価償却累計額 | -22,105 | -22,378 |
油槽(純額) | 2,019 | 1,793 |
機械及び装置 | 134,161 | 137,174 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -120,805 | -124,033 |
機械及び装置(純額) | 13,355 | 13,140 |
車両運搬具 | 68 | 64 |
減価償却累計額 | -63 | -62 |
車両運搬具(純額) | 5 | 2 |
工具 | 1,581 | 1,568 |
減価償却累計額 | -1,350 | -1,368 |
工具 | 231 | 200 |
土地 | 19,430 | 19,430 |
建設仮勘定 | 45 | 180 |
有形固定資産合計 | 43,254 | 42,914 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 201 | 139 |
施設利用権 | 5 | 4 |
無形固定資産合計 | 206 | 144 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 783 | 754 |
関係会社株式 | 2,220 | 2,220 |
長期貸付金 | 2 | 2 |
関係会社長期貸付金 | 2,520 | 2,520 |
長期前払費用 | 81 | 72 |
繰延税金資産 | 1,539 | 2,247 |
その他 | 101 | 85 |
投資その他の資産合計 | 7,248 | 7,903 |
固定資産合計 | 50,709 | 50,962 |
資産合計 | 112,333 | 102,721 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 398 | 430 |
短期借入金 | 28,800 | 23,400 |
未払金 | 149 | 308 |
未払費用 | 2,875 | 2,694 |
未払法人税等 | 30 | 599 |
未払消費税等 | 1,843 | 2,520 |
未払揮発油税等 | 51,230 | 43,890 |
賞与引当金 | 288 | 295 |
役員賞与引当金 | 7 | 5 |
その他 | 581 | 530 |
流動負債合計 | 86,204 | 74,675 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 717 | 717 |
退職給付引当金 | 1,831 | 1,928 |
特別修繕引当金 | 2,061 | 1,992 |
修繕引当金 | 1,349 | 3,329 |
資産除去債務 | - | 40 |
その他 | 115 | 67 |
固定負債合計 | 6,075 | 8,074 |
負債合計 | 92,280 | 82,750 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,415 | 8,415 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,687 | 4,687 |
資本剰余金合計 | 4,687 | 4,687 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 499 | 499 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 6,325 | 6,249 |
利益剰余金合計 | 6,825 | 6,749 |
自己株式 | -3 | -3 |
株主資本合計 | 19,923 | 19,847 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 129 | 122 |
その他の包括利益累計額合計 | 129 | 122 |
純資産合計 | 20,053 | 19,970 |
負債純資産合計 | 112,333 | 102,721 |