有価証券報告書-第146期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/28 10:50
【資料】
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【項目】
101項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年12月31日)
当事業年度
(平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金3160
売掛金2,5472,419
原材料及び貯蔵品2,2632,302
前渡金54138
前払費用221301
繰延税金資産483347
関係会社短期貸付金1,768180
未収入金425398
立替揮発油税等34,54139,778
その他1,0221,356
流動資産合計43,33247,382
固定資産
有形固定資産
建物9951,398
構築物5,8415,897
油槽1,0141,630
機械及び装置6,1787,060
車両運搬具96
工具、器具及び備品114178
土地※2 19,839※2 19,974
建設仮勘定1545,992
有形固定資産合計34,14642,138
無形固定資産
ソフトウエア9071
その他76
無形固定資産合計9778
投資その他の資産
投資有価証券796706
関係会社株式2,220540
長期貸付金1
長期前払費用3837
前払年金費用650
繰延税金資産1,5893,100
その他97103
投資その他の資産合計4,7455,138
固定資産合計38,98947,354
資産合計82,32194,737


(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年12月31日)
当事業年度
(平成30年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金723206
短期借入金9,7009,700
未払金406367
未払費用3,5043,356
未払法人税等1,2681,129
未払消費税等2,3812,560
未払揮発油税等※2 31,982※2 36,831
賞与引当金255262
役員賞与引当金99
資産除去債務-12
その他992411
流動負債合計51,22454,849
固定負債
長期未払金9696
退職給付引当金1,5752,282
特別修繕引当金2,8902,816
修繕引当金1,6585,801
資産除去債務208190
その他195195
固定負債合計6,62511,382
負債合計57,85066,232
純資産の部
株主資本
資本金8,4158,415
資本剰余金
資本準備金4,6874,687
資本剰余金合計4,6874,687
利益剰余金
利益準備金499499
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金688668
繰越利益剰余金10,02414,142
利益剰余金合計11,21215,310
自己株式△4△5
株主資本合計24,31028,407
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金16198
評価・換算差額等合計16198
純資産合計24,47128,505
負債純資産合計82,32194,737

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