有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 1,164 | ※3 1,251 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,626 | ※4 8,352 |
| たな卸資産 | ※1 3,109 | ※1 3,406 |
| 繰延税金資産 | 317 | 230 |
| その他 | 669 | 591 |
| 貸倒引当金 | △28 | △36 |
| 流動資産合計 | 12,859 | 13,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※3 10,703 | ※3,※5 11,320 |
| 減価償却累計額 | △7,327 | △7,634 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,375 | 3,685 |
| 機械装置及び運搬具 | ※3 8,806 | ※3,※5 8,808 |
| 減価償却累計額 | △5,919 | △6,178 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,887 | 2,629 |
| 工具、器具及び備品 | 997 | ※3,※5 1,007 |
| 減価償却累計額 | △747 | △778 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 250 | 229 |
| リース資産 | 1,467 | 1,567 |
| 減価償却累計額 | △542 | △609 |
| リース資産(純額) | 925 | 958 |
| 土地 | ※3,※6 13,449 | ※3,※6 13,554 |
| 建設仮勘定 | 882 | 3,155 |
| 有形固定資産合計 | 21,770 | 24,213 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 394 | 453 |
| その他 | 103 | 106 |
| 無形固定資産合計 | 498 | 559 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※3 2,183 | ※2,※3 2,316 |
| 繰延税金資産 | 273 | 215 |
| その他 | ※3 962 | ※3 1,077 |
| 貸倒引当金 | △77 | △81 |
| 投資その他の資産合計 | 3,342 | 3,528 |
| 固定資産合計 | 25,611 | 28,301 |
| 資産合計 | 38,470 | 42,098 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※3 6,038 | ※3,※4 7,066 |
| 短期借入金 | ※3 5,624 | ※3 6,869 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 924 | ※3 726 |
| リース債務 | 272 | 278 |
| 未払法人税等 | 777 | 527 |
| 賞与引当金 | 480 | 478 |
| その他 | 3,500 | 3,905 |
| 流動負債合計 | 17,618 | 19,851 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 2,515 | ※3 1,995 |
| リース債務 | 762 | 775 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※6 1,204 | ※6 1,204 |
| 繰延税金負債 | 307 | 265 |
| 退職給付に係る負債 | 412 | 448 |
| 役員退職慰労引当金 | 6 | 8 |
| 船舶修繕引当金 | 85 | 108 |
| その他 | 1,344 | 991 |
| 固定負債合計 | 6,639 | 5,797 |
| 負債合計 | 24,257 | 25,649 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,050 | 1,050 |
| 資本剰余金 | 500 | 500 |
| 利益剰余金 | 10,293 | 12,296 |
| 株主資本合計 | 11,843 | 13,846 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 654 | 844 |
| 土地再評価差額金 | ※6 1,719 | ※6 1,759 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,374 | 2,603 |
| 非支配株主持分 | △4 | △1 |
| 純資産合計 | 14,212 | 16,448 |
| 負債純資産合計 | 38,470 | 42,098 |