訂正有価証券報告書-第171期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,390 | 1,836 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 625 | ※1,※6 710 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 3,526 | ※1 4,219 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,330 | 1,662 | |||||||||
| 仕掛品 | 169 | 114 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 704 | 664 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 140 | 186 | |||||||||
| その他 | ※1 277 | ※1 485 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12 | △14 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,153 | 9,864 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2,※7 8,129 | ※2,※7 7,650 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※2,※7 1,833 | ※2,※7 1,283 | |||||||||
| 土地 | ※2 27,304 | ※2 27,304 | |||||||||
| リース資産 | 39 | 13 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 85 | 996 | |||||||||
| その他 | 152 | 131 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 37,545 | 37,379 | |||||||||
| 無形固定資産 | 42 | 23 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 4,227 | ※2 4,252 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,213 | 1,213 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 0 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 128 | |||||||||
| その他 | ※1 1,112 | ※1 1,087 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △54 | △55 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,499 | 6,626 | |||||||||
| 固定資産合計 | 44,087 | 44,029 | |||||||||
| 繰延資産 | 13 | 7 | |||||||||
| 資産合計 | 52,254 | 53,902 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 1,769 | ※1,※6 2,210 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,401 | ※6 3,721 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 1,560 | ※1 1,788 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※4 250 | ※2,※4 150 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 4,275 | ※2 3,720 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 260 | 200 | |||||||||
| 未払金 | ※1,※2 534 | ※1,※2 451 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29 | 351 | |||||||||
| 賞与引当金 | 155 | 154 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 19 | 20 | |||||||||
| ポイント引当金 | 38 | 48 | |||||||||
| その他 | ※1 705 | ※1 1,616 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,998 | 14,433 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 360 | 160 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 7,970 | ※2 6,575 | |||||||||
| 長期未払金 | ※2 532 | ※2 192 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,219 | 1,293 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,992 | 4,071 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,421 | 1,644 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 207 | 233 | |||||||||
| その他 | ※1 457 | ※1 444 | |||||||||
| 固定負債合計 | 16,159 | 14,615 | |||||||||
| 負債合計 | 28,158 | 29,048 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,404 | 4,404 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,186 | 1,186 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,186 | 1,186 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 147 | 165 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 806 | 806 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,502 | 8,317 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,456 | 9,288 | |||||||||
| 自己株式 | △34 | △36 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,012 | 14,842 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,228 | 1,235 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 8,855 | 8,775 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,083 | 10,010 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,096 | 24,853 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 52,254 | 53,902 | |||||||||