訂正有価証券報告書-第118期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,367 | 5,947 | |||||||||
| 受取手形 | 1,885 | ※2 2,542 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 68,925 | ※1 73,138 | |||||||||
| 有価証券 | 55,830 | 59,905 | |||||||||
| 製品 | 11,750 | 13,340 | |||||||||
| 仕掛品 | 13,117 | 16,196 | |||||||||
| 原材料 | 520 | 510 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,787 | 1,684 | |||||||||
| 前払費用 | 249 | 183 | |||||||||
| 未収収益 | ※1 946 | ※1 1,128 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 17,504 | ※1 17,876 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,627 | 5,420 | |||||||||
| その他 | ※1 7,129 | ※1 4,648 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △12 | |||||||||
| 流動資産合計 | 185,629 | 202,510 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 42,925 | 42,645 | |||||||||
| 構築物 | 1,929 | 1,840 | |||||||||
| 機械及び装置 | 64,835 | 69,356 | |||||||||
| 車両運搬具 | 180 | 216 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,132 | 1,630 | |||||||||
| 土地 | 14,016 | 15,223 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5,635 | 5,564 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 130,655 | 136,477 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,378 | 3,037 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,378 | 3,037 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 55,427 | 58,727 | |||||||||
| 関係会社株式 | 43,766 | 44,990 | |||||||||
| 出資金 | 331 | 310 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 10,571 | 10,571 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 24,670 | ※1 27,620 | |||||||||
| その他 | 159 | 154 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,679 | △9,765 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 125,248 | 132,608 | |||||||||
| 固定資産合計 | 258,282 | 272,123 | |||||||||
| 資産合計 | 443,911 | 474,634 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 33,795 | ※1 34,308 | |||||||||
| 前受金 | 119 | 138 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※1 15,163 | ※1 10,238 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 25,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 9,962 | |||||||||
| 未払金 | ※1 8,664 | ※1 7,201 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,520 | 9,707 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 10,185 | ※1 15,155 | |||||||||
| 預り金 | 711 | 704 | |||||||||
| その他 | ※1 115 | ※1 21 | |||||||||
| 流動負債合計 | 73,275 | 112,437 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 55,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 32,848 | 22,886 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 14,182 | 15,882 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 92 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,879 | 3,452 | |||||||||
| その他 | 302 | 330 | |||||||||
| 固定負債合計 | 104,212 | 72,644 | |||||||||
| 負債合計 | 177,487 | 185,082 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 47,869 | 47,869 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 54,824 | 54,824 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 54,825 | 54,824 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,837 | 5,837 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 168 | 155 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 148,082 | 156,371 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 154,088 | 162,364 | |||||||||
| 自己株式 | △17,649 | △6,422 | |||||||||
| 株主資本合計 | 239,133 | 258,636 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 27,290 | 30,915 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 27,290 | 30,915 | |||||||||
| 純資産合計 | 266,424 | 289,551 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 443,911 | 474,634 | |||||||||