有価証券報告書-第116期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 4,623,191 | 4,655,134 |
売上原価 | 3,470,114 | 3,501,713 |
売上総利益 | 1,153,077 | 1,153,421 |
販売費及び一般管理費 | 1,052,163 | 1,030,911 |
全事業営業利益 | 100,914 | 122,510 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 222 | 139 |
受取配当金 | 19,577 | 17,472 |
受取商標使用料 | 6,407 | 6,946 |
持分法による投資利益 | 76,902 | 108,207 |
為替差益 | 19,448 | 18,176 |
助成金収入 | 5,470 | - |
その他 | 2,433 | 3,282 |
営業外収益計 | 130,459 | 154,222 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9,487 | 5,985 |
手形売却損 | 6,337 | 5,357 |
売上割引 | 10,675 | 11,565 |
その他 | 117 | 140 |
営業外費用計 | 26,616 | 23,047 |
当期経常利益 | 204,757 | 253,685 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 5,806 |
補助金収入 | - | 66,803 |
受取保険金 | - | 253,821 |
その他 | - | 13,536 |
特別利益計 | - | 339,966 |
特別損失 | ||
災害による損失 | - | 67,861 |
固定資産除却損 | 9,437 | 895 |
固定資産売却損 | 59 | - |
固定資産圧縮損 | - | 68,049 |
圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | 176,654 |
特別損失計 | 9,496 | 313,459 |
税引前当年度純利益 | 195,261 | 280,192 |
法人税 | 32,854 | 33,084 |
法人税等調整額 | 23,702 | 47,215 |
法人税等合計 | 56,556 | 80,299 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 138,705 | 199,893 |
当年度純利益 | 138,705 | 199,893 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 2,382,449 | 2,471,490 |
商品売上高 | 1,775,683 | 1,766,821 |
不動産賃貸収入 | 324,000 | 268,645 |
売上高合計 | 4,482,132 | 4,506,956 |
売上原価 | 3,393,011 | 3,431,966 |
売上総利益 | 1,089,121 | 1,074,990 |
販売費及び一般管理費 | 982,235 | 958,929 |
全事業営業利益 | 106,886 | 116,061 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,539 | 2,339 |
受取配当金 | 34,513 | 40,596 |
受取商標使用料 | 6,407 | 6,946 |
為替差益 | 20,993 | 19,241 |
助成金収入 | 5,470 | - |
その他 | 5,159 | 4,162 |
営業外収益計 | 75,081 | 73,284 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8,993 | 5,985 |
手形売却損 | 6,337 | 5,357 |
売上割引 | 10,674 | 11,565 |
貸倒引当金繰入額 | - | 28,500 |
その他 | 117 | 135 |
営業外費用計 | 26,121 | 51,542 |
当期経常利益 | 155,846 | 137,803 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 5,806 |
補助金収入 | - | 66,803 |
受取保険金 | - | 253,821 |
その他 | - | 13,536 |
特別利益計 | - | 339,966 |
特別損失 | ||
災害による損失 | - | 67,861 |
固定資産除却損 | 28 | 743 |
固定資産売却損 | 59 | - |
固定資産圧縮損 | - | 68,049 |
圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | 176,654 |
特別損失計 | 87 | 313,307 |
税引前当年度純利益 | 155,759 | 164,462 |
法人税 | 32,500 | 31,500 |
法人税等調整額 | 6,927 | 22,794 |
法人税等合計 | 39,427 | 54,294 |
当年度純利益 | 116,332 | 110,168 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 149,869 | 148,417 |
役員報酬 | 65,789 | 68,716 |
給料及び手当 | 350,664 | 344,273 |
福利厚生費 | 84,545 | 86,741 |
退職給付費用 | -3,424 | 5,938 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 16,050 | 12,748 |
旅費及び交通費 | 48,421 | 45,276 |
減価償却費 | 21,383 | 21,807 |
賃借料 | 36,249 | 34,351 |
貸倒引当金繰入額 | 19,344 | -2,335 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 140,673 | 143,412 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 145,432 | 144,214 |
役員報酬 | 56,700 | 54,994 |
給料及び手当 | 325,427 | 322,083 |
福利厚生費 | 78,412 | 79,340 |
退職給付費用 | -3,424 | 5,938 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 16,050 | 12,748 |
旅費及び交通費 | 38,625 | 36,044 |
減価償却費 | 21,030 | 21,501 |
賃借料 | 32,831 | 29,685 |
貸倒引当金繰入額 | 19,386 | -2,297 |
研究開発費 | 97,033 | 94,956 |