有価証券報告書-第119期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 4,528,290 | 4,556,126 |
売上原価 | 3,458,266 | 3,598,498 |
売上総利益 | 1,070,024 | 957,628 |
販売費及び一般管理費 | 937,294 | 921,493 |
全事業営業利益 | 132,730 | 36,134 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 85 | 202 |
受取配当金 | 21,724 | 21,039 |
受取商標使用料 | 6,641 | 6,653 |
持分法による投資利益 | 20,635 | 106,153 |
その他 | 7,220 | 10,636 |
営業外収益計 | 56,305 | 144,684 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,047 | 3,583 |
手形売却損 | 1,566 | 1,465 |
売上割引 | 10,986 | 11,401 |
為替差損 | 163 | 8,935 |
その他 | 713 | 1,001 |
営業外費用計 | 18,476 | 26,386 |
当期経常利益 | 170,560 | 154,432 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 44,092 | 6,429 |
圧縮未決算特別勘定戻入額 | 70,131 | - |
特別利益計 | 114,223 | 6,429 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 175 | 6,798 |
固定資産圧縮損 | 68,567 | - |
特別損失計 | 68,741 | 6,798 |
税引前当年度純利益 | 216,042 | 154,063 |
法人税 | 32,857 | 9,232 |
法人税等調整額 | 26,818 | 14,268 |
法人税等合計 | 59,675 | 23,500 |
四半期純利益 | 156,367 | 130,564 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 156,367 | 130,564 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 2,582,086 | 2,618,432 |
商品売上高 | 1,525,027 | 1,528,386 |
不動産賃貸収入 | 252,000 | 257,152 |
売上高合計 | 4,359,113 | 4,403,970 |
売上原価 | 3,368,640 | 3,531,849 |
売上総利益 | 990,473 | 872,121 |
販売費及び一般管理費 | 882,770 | 868,954 |
全事業営業利益 | 107,702 | 3,167 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 703 | 259 |
受取配当金 | 46,244 | 44,008 |
受取商標使用料 | 6,641 | 6,653 |
為替差益 | 806 | - |
その他 | 9,324 | 10,630 |
営業外収益計 | 63,719 | 61,550 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,047 | 3,583 |
手形売却損 | 1,566 | 1,465 |
売上割引 | 10,986 | 11,401 |
為替差損 | - | 5,744 |
その他 | 713 | 898 |
営業外費用計 | 18,313 | 23,091 |
当期経常利益 | 153,108 | 41,626 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 44,092 | 6,429 |
圧縮未決算特別勘定戻入額 | 70,131 | - |
特別利益計 | 114,223 | 6,429 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 175 | 6,798 |
固定資産圧縮損 | 68,567 | - |
特別損失計 | 68,741 | 6,798 |
税引前当年度純利益 | 198,590 | 41,257 |
法人税 | 32,000 | 4,600 |
法人税等調整額 | 27,795 | 3,192 |
法人税等合計 | 59,795 | 7,792 |
四半期純利益 | 138,795 | 33,465 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 16,967 | 60,474 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 128,726 | 130,311 |
役員報酬 | 76,440 | 87,189 |
給料及び手当 | 309,506 | 292,326 |
福利厚生費 | 85,260 | 85,295 |
退職給付費用 | 15,686 | 8,767 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 2,875 | - |
旅費及び交通費 | 40,539 | 36,758 |
減価償却費 | 21,196 | 21,506 |
賃借料 | 33,888 | 35,548 |
貸倒引当金繰入額 | 2,498 | 1,526 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 102,189 | 125,481 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 125,752 | 127,791 |
役員報酬 | 65,191 | 77,010 |
給料及び手当 | 295,548 | 277,325 |
福利厚生費 | 79,578 | 77,981 |
退職給付費用 | 15,686 | 8,767 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 2,875 | - |
旅費及び交通費 | 32,541 | 30,620 |
減価償却費 | 21,032 | 21,349 |
賃借料 | 28,821 | 32,373 |
貸倒引当金繰入額 | 2,500 | 1,545 |
研究開発費 | 51,154 | 53,606 |