有価証券報告書-第147期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 1,602,397 | 33.7 | 1,415,128 | 31.1 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 1,277,271 | 26.9 | 1,269,432 | 27.9 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 1,871,111 | 39.4 | 1,868,685 | 41.0 |
| 当期総製造費用 | 4,750,780 | 100.0 | 4,553,246 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 1,119,250 | 1,153,084 | |||
| 合計 | 5,870,030 | 5,706,330 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | 1,153,084 | 1,004,149 | |||
| 当期製品製造原価 | 4,716,946 | 4,702,181 | |||
(注) 原価計算の方法
当社は小売定価表価格を基にして算定した標準原価をもって期中の生産高をグループ別に計算し、この各総額と当期に実際に発生した原価を比較し、グループ別に原価率を算定して各製品及び仕掛品の実際原価を計算する方法を採っています。
| ※1 労務費には次の金額が含まれています。 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 賞与引当金繰入額 | 222,858千円 | 237,261千円 |
| ※2 経費の主な内訳 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 減価償却費 | 456,097千円 | 451,157千円 |
| 消耗器具費 | 164,324千円 | 150,192千円 |
| 外注加工費 | 848,825千円 | 846,865千円 |