有価証券報告書-第115期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 215,089 | 259,788 |
売上原価 | 193,431 | 233,077 |
売上総利益 | 21,658 | 26,711 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 8,721 | 8,558 |
一般管理費 | 8,717 | 8,631 |
販売費及び一般管理費合計 | 17,438 | 17,189 |
営業利益 | 4,220 | 9,521 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 18 | 17 |
受取配当金 | 198 | 202 |
負ののれん償却額 | 328 | 328 |
不動産賃貸料 | 81 | 208 |
その他 | 166 | 232 |
営業外収益合計 | 793 | 989 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,463 | 1,689 |
遊休設備に係る費用 | 313 | 402 |
その他 | 533 | 1,275 |
営業外費用合計 | 2,310 | 3,367 |
経常利益 | 2,702 | 7,143 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | - | 109 |
投資有価証券売却益 | 58 | 65 |
固定資産売却益 | 8 | 11 |
移転補償金 | 79 | - |
特別利益合計 | 146 | 186 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | - | 2,166 |
固定資産除却損 | 1,012 | 851 |
関係会社整理損 | - | 188 |
操業休止費用 | 233 | - |
過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 153 | - |
減損損失 | 0 | - |
その他 | 225 | - |
特別損失合計 | 1,626 | 3,206 |
税引前当期純利益 | 1,222 | 4,123 |
法人税 | 902 | 1,065 |
法人税等調整額 | 39 | -85 |
法人税等合計 | 941 | 980 |
少数株主利益 | 463 | 799 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -182 | 2,343 |
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 149,016 | 189,728 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 5,683 | 4,420 |
当期製品製造原価 | 133,671 | 168,880 |
当期製品仕入高 | 4,334 | 4,599 |
合計 | 143,690 | 177,899 |
製品他勘定振替高 | 2,177 | 92 |
製品期末たな卸高 | 4,420 | 4,749 |
製品売上原価 | 137,092 | 173,056 |
売上総利益 | 11,924 | 16,671 |
販売費及び一般管理費 | 9,785 | 9,953 |
営業利益 | 2,139 | 6,717 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 13 | 14 |
受取配当金 | 201 | 202 |
附属病院収益 | 52 | 47 |
その他 | 38 | 30 |
営業外収益合計 | 305 | 294 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,328 | 1,572 |
遊休設備に係る費用 | 313 | 402 |
その他 | 326 | 754 |
営業外費用合計 | 1,967 | 2,729 |
経常利益 | 476 | 4,282 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 65 |
移転補償金 | 79 | - |
固定資産売却益 | 21 | - |
特別利益合計 | 100 | 65 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | - | 2,101 |
固定資産除却損 | 874 | 761 |
関係会社整理損 | - | 188 |
操業休止費用 | 233 | - |
減損損失 | 0 | - |
その他 | 194 | - |
特別損失合計 | 1,303 | 3,051 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -726 | 1,297 |
法人税 | 9 | 9 |
法人税等調整額 | -74 | - |
法人税等合計 | -65 | 9 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -660 | 1,287 |