有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,859 | 18,729 | |||||||||
| 受取手形 | 173 | 172 | |||||||||
| 売掛金 | ※1,2 20,763 | ※1,4 23,634 | |||||||||
| 有価証券 | - | ※3 47 | |||||||||
| 製品 | 2,716 | 3,363 | |||||||||
| 半製品 | 2,036 | 2,839 | |||||||||
| 副産物 | 39 | 48 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,147 | 2,256 | |||||||||
| 原材料 | 4,795 | 6,336 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4 | 433 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 1,115 | ※1 252 | |||||||||
| 前払費用 | 94 | 93 | |||||||||
| その他 | 199 | 931 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 46,944 | 59,136 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※4 1,883 | ※4 1,718 | |||||||||
| 構築物 | ※4 547 | ※4 674 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※4 3,709 | ※4 3,726 | |||||||||
| 車両運搬具 | ※4 1 | ※4 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※4 56 | ※4 54 | |||||||||
| 土地 | ※4 9,977 | ※4 9,902 | |||||||||
| リース資産 | 17 | 23 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 196 | 176 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,390 | 16,276 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3 | 6 | |||||||||
| その他 | 106 | 97 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 110 | 104 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 1,467 | ※3,4 1,659 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 1,388 | ※3 16,083 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 89 | 29 | |||||||||
| 前払年金費用 | 249 | 480 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,257 | 1,256 | |||||||||
| その他 | 23 | 14 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,482 | 19,535 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,983 | 35,915 | |||||||||
| 資産合計 | 67,928 | 95,051 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2 296 | 296 | |||||||||
| 買掛金 | ※1,2 7,698 | ※1 12,161 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 26,926 | - | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 2,050 | 2,050 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 39,136 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1,2 1,383 | ※1 973 | |||||||||
| 未払費用 | 1,436 | 1,085 | |||||||||
| 未払法人税等 | 37 | 105 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 13 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3 | 44 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※2 38 | 38 | |||||||||
| 設備関係未払金 | ※2 727 | 419 | |||||||||
| その他 | 542 | 249 | |||||||||
| 流動負債合計 | 80,275 | 17,437 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※4 24,474 | ※4 30,551 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 361 | 2,753 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,755 | 1,383 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,008 | 1,073 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 175 | 153 | |||||||||
| 資産除去債務 | 426 | 433 | |||||||||
| その他 | 139 | 415 | |||||||||
| 固定負債合計 | 28,340 | 36,764 | |||||||||
| 負債合計 | 108,616 | 54,202 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 15,538 | 20,044 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,853 | 24,895 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 3,754 | 3,753 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,607 | 28,649 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △68,974 | △11,671 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △68,974 | △11,671 | |||||||||
| 自己株式 | △598 | △599 | |||||||||
| 株主資本合計 | △44,426 | 36,422 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 616 | 955 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 3,121 | 3,471 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,738 | 4,426 | |||||||||
| 純資産合計 | △40,688 | 40,849 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 67,928 | 95,051 | |||||||||