有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 18,031,026 | 22,197,269 |
売上原価 | 15,037,413 | 19,537,669 |
売上総利益 | 2,993,613 | 2,659,599 |
販売費及び一般管理費 | 2,531,125 | 2,687,606 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 462,487 | -28,006 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6 | 5 |
受取配当金 | 30,088 | 31,337 |
受取賃貸料 | 7,227 | 7,209 |
貸倒引当金戻入額 | 6,174 | 2,634 |
その他 | 11,017 | 17,698 |
営業外収益計 | 54,514 | 58,885 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,808 | 3,424 |
手形売却損 | 1,403 | 497 |
設備賃貸費用 | 5,033 | 5,005 |
その他 | 3,835 | 1,689 |
営業外費用計 | 16,081 | 10,615 |
当期経常利益 | 500,920 | 20,262 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3,567 | 1,561 |
関係会社株式売却益 | - | 17 |
受取保険金 | 16,269 | 3,993 |
保険解約返戻金 | - | 824 |
受取損害賠償金 | - | 623,098 |
特別利益計 | 19,837 | 629,496 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 2,428 | - |
減損損失 | 17,949 | 12,294 |
固定資産除却損 | 2,346 | 15,249 |
子会社株式売却損 | 10,308 | - |
関係会社株式評価損 | 8,999 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 528 |
環境対策引当金繰入額 | 2,269 | 3,900 |
特別損失計 | 44,300 | 31,971 |
税引前当年度純利益 | 476,456 | 617,787 |
法人税 | 122,281 | 222,744 |
法人税等調整額 | 51,585 | -21,879 |
法人税等合計 | 173,867 | 200,864 |
四半期純利益 | 302,589 | 416,923 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 302,589 | 416,923 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 17,972,784 | 22,129,910 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 109,224 | 145,510 |
受取賃貸料 | 66,405 | 66,388 |
作業屑収入 | 26,011 | 46,834 |
その他 | 19,374 | 17,161 |
営業外収益計 | 221,016 | 275,895 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,577 | 3,021 |
設備賃貸費用 | 40,415 | 40,287 |
その他 | 4,955 | 1,683 |
営業外費用計 | 49,948 | 44,992 |
売上原価 | 15,604,395 | 20,045,222 |
売上総利益 | 2,368,389 | 2,084,687 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,276 | 1,163 |
子会社株式売却益 | 20,916 | - |
関係会社株式売却益 | - | 17 |
受取損害賠償金 | - | 623,098 |
特別利益計 | 22,192 | 624,279 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 2,428 | - |
減損損失 | 17,949 | 12,294 |
固定資産除却損 | 2,338 | 15,177 |
関係会社株式評価損 | 8,999 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 528 |
環境対策引当金繰入額 | 2,269 | 3,900 |
特別損失計 | 33,985 | 31,900 |
販売費及び一般管理費 | 2,228,284 | 2,371,289 |
営業利益又は営業損失(△) | 140,104 | -286,601 |
経常利益又は経常損失(△) | 311,172 | -55,699 |
税引前当年度純利益 | 299,380 | 536,679 |
法人税 | 47,677 | 159,033 |
法人税等調整額 | 26,283 | -26,329 |
法人税等合計 | 73,960 | 132,704 |
四半期純利益 | 225,419 | 403,975 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 35,111 | -11,136 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 1,507,624 | 1,649,127 |
給料 | 337,060 | 326,220 |
貸倒引当金繰入額 | - | 1,550 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 3,100 | 5,232 |
役員株式給付引当金繰入額 | 2,929 | 4,603 |
退職給付費用 | 23,442 | 21,394 |
租税公課 | 37,950 | 47,162 |
減価償却費 | 52,421 | 53,528 |
試験研究費 | 4,273 | 960 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 4,273 | 960 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 1,440,779 | 1,548,944 |
給料 | 245,764 | 243,324 |
貸倒引当金繰入額 | - | 848 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 3,100 | 5,232 |
役員株式給付引当金繰入額 | 2,929 | 4,603 |
退職給付費用 | 21,209 | 17,266 |
減価償却費 | 44,570 | 44,905 |