9964 アイ・テック

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2023/01/24
時価
242億円
PER 予
7.95倍
2010年以降
赤字-15.77倍
(2010-2022年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.28-0.8倍
(2010-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
7.48%
ROA 予
3.07%
資料
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有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月29日 15:14
【資料】
有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

訂正有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる
経常利益(連結)48億2973万→49億4167万
親会社の所有者に帰属する当期利益(連結)33億915万→32億5588万
訂正有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる
営業利益(連結)42億9127万→44億322万

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
売上高69,611,31567,420,639
売上原価59,477,44756,698,010
売上総利益10,133,86710,722,628
販売費
及び一般管理費
運賃及び荷造費1,628,5701,551,160
貸倒引当金繰入額87,970
給料及び賞与1,853,9531,955,984
賞与引当金繰入額169,082194,237
役員賞与引当金繰入額25,40031,563
退職給付費用98,305115,730
役員退職慰労引当金繰入額68,2899,652
減価償却費389,234397,638
その他2,102,3482,175,380
販売費・一般管理費計6,423,1556,431,348
全事業営業利益3,710,7124,291,279
営業外収益
受取利息6,90214,370
受取配当金13,15114,417
仕入割引32,40734,921
受取賃貸料91,56959,890
負ののれん償却額94,79547,397
為替差益370,016
デリバティブ評価益388,895
その他59,852118,865
営業外収益計668,696678,758
営業外費用
支払利息89,80355,366
為替差損38,884
デリバティブ評価損500,797
その他38,47846,053
営業外費用計629,079140,305
当期経常利益3,750,3294,829,733
特別利益
補助金収入2,060700
特別利益計2,060700
税引前当年度純利益3,752,3894,830,433
法人税925,6511,494,050
法人税等調整額243,733-7,689
法人税等合計1,169,3851,486,360
四半期純利益2,583,0043,344,072
非支配株主に帰属する四半期純利益43,13234,915
親会社株主に帰属する四半期純利益2,539,8723,309,157

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
売上高
商品売上高43,354,00840,900,717
製品売上高12,660,66812,208,975
工事売上高11,460,38412,783,955
売上高合計67,475,06165,893,648
売上原価
商品及び製品期首たな卸高8,735,7147,427,129
当期商品仕入高38,364,09335,382,039
当期製品製造原価10,536,4509,832,438
完成工事原価9,825,29410,998,881
他勘定受入高1,568,4951,576,535
合計69,030,04865,217,024
他勘定振替高2,026,7031,930,066
商品及び製品期末たな卸高7,427,1296,356,010
売上原価合計59,576,21456,930,947
売上総利益7,898,8468,962,700
販売費
及び一般管理費
運賃及び荷造費1,928,4561,953,225
貸倒引当金繰入額64,115
役員報酬184,328201,078
給料手当及び賞与1,419,4861,515,053
賞与引当金繰入額139,424161,475
役員賞与引当金繰入額20,40023,250
退職給付費用82,76298,951
役員退職慰労引当金繰入額59,712
福利厚生費336,036346,385
事務用消耗品費95,83884,242
減価償却費318,241313,410
賃借料136,225137,330
支払手数料175,913122,224
租税公課180,679222,069
その他480,015435,107
販売費・一般管理費計5,621,6375,613,805
全事業営業利益2,277,2093,348,895
営業外収益
受取利息16,99219,924
受取配当金13,09114,357
仕入割引33,58437,692
受取賃貸料133,08098,318
為替差益369,709
デリバティブ評価益388,895
その他47,576118,240
営業外収益計614,035677,429
営業外費用
支払利息89,09655,371
受取賃貸料原価34,04828,828
為替差損38,884
デリバティブ評価損500,797
その他29,29341,077
営業外費用計653,236164,162
当期経常利益2,238,0083,862,161
特別利益
補助金収入700
特別利益計700
特別損失
関係会社貸倒引当金繰入額21,770
特別損失計21,770
税引前当年度純利益2,216,2373,862,861
法人税591,7951,148,113
法人税等調整額160,78292,637
法人税等合計752,5771,240,750
四半期純利益1,463,6592,622,111

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額286,742180,188
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費18,6019,994