東邦亜鉛(5707)の損益計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年03月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 130,803 | 126,267 |
| 売上原価 | 122,363 | 113,070 |
| 売上総利益 | 8,439 | 13,196 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 3,153 | 2,656 |
| 一般管理費 | 5,976 | 4,914 |
| 販売費・一般管理費計 | 9,130 | 7,571 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -690 | 5,625 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 45 |
| 受取配当金 | 74 | 28 |
| 為替差益 | 505 | - |
| 補助金収入 | 387 | 240 |
| 貯蔵品売却益 | - | 143 |
| その他 | 654 | 503 |
| 営業外収益計 | 1,685 | 961 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,031 | 1,510 |
| 持分法による投資損失 | 9,724 | - |
| 為替差損 | - | 616 |
| 債務保証損失 | - | 308 |
| その他 | 965 | 463 |
| 営業外費用計 | 11,722 | 2,898 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -10,727 | 3,689 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 91 | 48 |
| 投資有価証券売却益 | 636 | 212 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 102 | - |
| 関係会社株式売却益 | - | 2,726 |
| その他 | 2 | 20 |
| 特別利益計 | 833 | 3,007 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | |
| 固定資産除却損 | 251 | 175 |
| 減損損失 | 22,097 | 7,678 |
| 投資有価証券売却損 | 2 | 213 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 3,769 | - |
| 関係会社債務保証損失引当金繰入額 | 5,008 | - |
| 棚卸資産評価損 | 328 | - |
| 関係会社出資金売却損 | 2,435 | - |
| 関係会社債権放棄損 | 1,581 | - |
| 関係会社株式売却損 | - | 682 |
| 事業再編損 | - | 419 |
| その他 | 24 | 10 |
| 特別損失計 | 35,498 | 9,180 |
| 税引前当年度純損失(△) | -45,392 | -2,483 |
| 法人税 | 488 | 523 |
| 法人税等調整額 | 571 | -1,549 |
| 法人税等合計 | 1,060 | -1,025 |
| 中間純損失(△) | -46,452 | -1,458 |
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△) | -46,452 | -1,458 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 123,893 | 119,534 |
| 売上原価 | 116,776 | 110,991 |
| 売上総利益 | 7,117 | 8,542 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,559 | 5,236 |
| 全事業営業利益 | 1,558 | 3,306 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 194 | 219 |
| 受取配当金 | 195 | 366 |
| 為替差益 | 505 | - |
| 補助金収入 | 243 | 164 |
| 貯蔵品売却益 | - | 143 |
| その他 | 118 | 178 |
| 営業外収益計 | 1,257 | 1,073 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 589 | 939 |
| 為替差損 | - | 617 |
| 債務保証損失 | - | 308 |
| その他 | 962 | 327 |
| 営業外費用計 | 1,552 | 2,192 |
| 当期経常利益 | 1,263 | 2,187 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却益 | 636 | 988 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 102 | 9,680 |
| その他 | 2 | 20 |
| 特別利益計 | 746 | 10,695 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 200 | 103 |
| 減損損失 | 205 | 7,678 |
| 投資有価証券売却損 | 2 | 213 |
| 関係会社株式評価損 | 20,201 | 9,358 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 9,680 | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 7,231 | - |
| 関係会社債務保証損失引当金繰入額 | 5,008 | - |
| 関係会社出資金売却損 | 2,435 | - |
| 関係会社債権放棄損 | 1,581 | - |
| 事業再編損 | - | 419 |
| その他 | 24 | 10 |
| 特別損失計 | 46,573 | 17,784 |
| 税引前当年度純損失(△) | -44,563 | -4,901 |
| 法人税 | 38 | 18 |
| 法人税等調整額 | 674 | -1,453 |
| 法人税等合計 | 712 | -1,435 |
| 中間純損失(△) | -45,276 | -3,466 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | -535 | 790 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 3,153 | 2,656 |
| 従業員給料及び賞与 | 1,530 | 1,302 |
| 退職給付費用 | 750 | |
| 減価償却費 | 237 | 128 |
| 研究開発費 | 225 | 179 |
| 貸倒引当金繰入額 | ||
| 支払手数料 | 557 | 1,133 |
| 雑費 | 1,312 | 1,019 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 340 | 263 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 2,567 | 2,216 |
| 給料及び手当 | 726 | 596 |
| 退職給付費用 | 25 | 6 |
| 減価償却費 | 90 | 96 |
| 貸倒引当金繰入額 | ||
| 研究開発費 | 218 | 169 |
| 支払手数料 | 329 | 873 |