有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 525,282 | 516,527 | |||||||||
受取手形 | ※2 363,997 | ※2,※3 348,094 | |||||||||
電子記録債権 | 43,715 | 66,788 | |||||||||
売掛金 | ※1 609,762 | ※1 568,129 | |||||||||
商品及び製品 | 597,706 | 509,487 | |||||||||
仕掛品 | 103,541 | 129,588 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 131,150 | 184,771 | |||||||||
前払費用 | 9,050 | 9,315 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | ※1 81,000 | ※1 81,000 | |||||||||
未収入金 | 252 | 1,014 | |||||||||
繰延税金資産 | 18,941 | 19,590 | |||||||||
その他 | 27 | 47 | |||||||||
貸倒引当金 | △4,077 | △3,952 | |||||||||
流動資産合計 | 2,480,352 | 2,430,403 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 1,222,483 | 1,224,988 | |||||||||
減価償却累計額 | △943,615 | △964,593 | |||||||||
建物(純額) | 278,868 | 260,395 | |||||||||
構築物 | 197,142 | 198,130 | |||||||||
減価償却累計額 | △159,137 | △161,718 | |||||||||
構築物(純額) | 38,004 | 36,411 | |||||||||
機械及び装置 | 2,495,979 | 2,517,660 | |||||||||
減価償却累計額 | △2,177,814 | △2,200,204 | |||||||||
機械及び装置(純額) | 318,165 | 317,456 | |||||||||
車両運搬具 | 61,520 | 62,920 | |||||||||
減価償却累計額 | △54,896 | △55,382 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 6,624 | 7,538 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 112,924 | 115,175 | |||||||||
減価償却累計額 | △91,998 | △99,056 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 20,925 | 16,118 | |||||||||
土地 | 528,095 | 528,095 | |||||||||
有形固定資産合計 | ※2 1,190,684 | ※2 1,166,015 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 33,580 | 69,197 | |||||||||
無形固定資産合計 | 33,580 | 69,197 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 46,111 | 55,396 | |||||||||
関係会社株式 | 65,618 | 55,120 | |||||||||
破産更生債権等 | 12,090 | 12,035 | |||||||||
長期前払費用 | 4,741 | 2,850 | |||||||||
会員権 | 17,000 | 14,462 | |||||||||
その他 | 64,369 | 75,041 | |||||||||
貸倒引当金 | △12,091 | △12,036 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 197,840 | 202,870 | |||||||||
固定資産合計 | 1,422,105 | 1,438,083 | |||||||||
資産合計 | 3,902,457 | 3,868,486 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 138,636 | ※3 135,574 | |||||||||
買掛金 | ※1 504,153 | ※1 538,913 | |||||||||
短期借入金 | ※2 1,341,167 | ※2 1,301,380 | |||||||||
未払金 | 32,244 | 28,218 | |||||||||
未払費用 | 37,227 | 35,679 | |||||||||
未払法人税等 | 21,567 | 5,042 | |||||||||
預り金 | 3,217 | 3,393 | |||||||||
賞与引当金 | 45,970 | 34,556 | |||||||||
役員賞与引当金 | 11,730 | 9,180 | |||||||||
設備関係支払手形 | 28,891 | 7,691 | |||||||||
設備関係未払金 | 7,830 | 31,431 | |||||||||
その他 | 41,362 | 17,535 | |||||||||
流動負債合計 | 2,213,998 | 2,148,596 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | ※2 549,870 | ※2 524,685 | |||||||||
繰延税金負債 | 6,011 | 9,661 | |||||||||
退職給付引当金 | 154,795 | 159,603 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 28,450 | 27,000 | |||||||||
資産除去債務 | 3,237 | 3,254 | |||||||||
固定負債合計 | 742,364 | 724,204 | |||||||||
負債合計 | 2,956,363 | 2,872,800 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 615,216 | 615,216 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 40,181 | 40,181 | |||||||||
資本剰余金合計 | 40,181 | 40,181 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 146,000 | 146,000 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 180,058 | 221,437 | |||||||||
利益剰余金合計 | 326,058 | 367,437 | |||||||||
自己株式 | △49,060 | △49,061 | |||||||||
株主資本合計 | 932,395 | 973,774 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 13,698 | 21,912 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 13,698 | 21,912 | |||||||||
純資産合計 | 946,094 | 995,686 | |||||||||
負債純資産合計 | 3,902,457 | 3,868,486 |