TONE(5967)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,208,320 | 4,562,991 |
| 売上原価 | 2,579,805 | 2,861,438 |
| 売上総利益 | 1,628,515 | 1,701,552 |
| 販売費・一般管理費 | 1,147,745 | 1,164,259 |
| 全事業営業利益 | 480,769 | 537,293 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 348 | 107 |
| 受取配当金 | 17,415 | 14,459 |
| 投資有価証券売却益 | 34,753 | 48,383 |
| 受取賃貸料 | 2,700 | - |
| 為替差益 | - | 7,028 |
| その他営業外収益 | 9,345 | 5,744 |
| 営業外収益計 | 64,562 | 75,723 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,954 | 9,575 |
| 固定資産除却損 | 103 | 52 |
| 不動産賃貸原価 | 1,447 | - |
| 為替差損 | 1,978 | - |
| その他営業外費用 | 1,950 | 675 |
| 営業外費用計 | 18,433 | 10,303 |
| 当期経常利益 | 526,899 | 602,712 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 812,464 | - |
| 特別利益計 | 812,464 | - |
| 特別損失 | ||
| 退職給付制度改定損 | 28,160 | - |
| 固定資産売却損 | 332 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 38,816 | 6,444 |
| 商号変更費用 | - | 14,852 |
| 特別損失計 | 67,308 | 21,296 |
| 税引前当年度純利益 | 1,272,054 | 581,416 |
| 法人税等 | 348,056 | 275,177 |
| 法人税等調整額 | -12,879 | -7,060 |
| 法人税等合計 | 335,177 | 268,117 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 936,877 | 313,299 |
| 当年度純利益 | 936,877 | 313,299 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,208,320 | 4,562,969 |
| 売上原価 | 2,579,805 | 2,861,438 |
| 売上総利益 | 1,628,515 | 1,701,531 |
| 販売費・一般管理費 | 1,147,732 | 1,161,141 |
| 全事業営業利益 | 480,783 | 540,389 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 17,763 | 14,512 |
| 投資有価証券売却益 | 34,753 | 48,383 |
| その他営業外収益 | 12,045 | 7,685 |
| 営業外収益計 | 64,562 | 70,581 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,954 | 9,575 |
| 固定資産除却損 | 103 | 52 |
| その他営業外費用 | 5,375 | 675 |
| 営業外費用計 | 18,433 | 10,303 |
| 当期経常利益 | 526,912 | 600,667 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 812,464 | - |
| 特別利益計 | 812,464 | - |
| 特別損失 | ||
| 退職給付制度改定損 | 28,160 | - |
| 固定資産売却損 | 332 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 38,816 | 6,444 |
| 商号変更費用 | - | 14,852 |
| 特別損失計 | 67,308 | 21,296 |
| 税引前当年度純利益 | 1,272,068 | 579,370 |
| 法人税等 | 347,949 | 275,096 |
| 法人税等調整額 | -12,879 | -7,060 |
| 法人税等合計 | 335,070 | 268,036 |
| 当年度純利益 | 936,997 | 311,333 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 57,130 | 66,757 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 305,305 | 299,602 |
| 賞与引当金繰入額 | 29,745 | 40,282 |
| 退職給付費用 | 7,202 | 6,512 |
| その他の人件費 | 74,443 | 75,738 |
| 販売奨励金 | 7,393 | 7,679 |
| 販売促進費 | 20,643 | 16,313 |
| 包装荷造・運送費 | 77,653 | 82,334 |
| 広告宣伝・交際費 | 50,100 | 59,155 |
| 通信・交通費 | 58,932 | 62,438 |
| 固定資産減価償却費 | 11,381 | 11,003 |
| その他の販売費 | 96,703 | 90,919 |
| 販売費 | 739,507 | 751,980 |
| 役員報酬 | 98,100 | 97,200 |
| 給料手当賞与 | 55,018 | 60,145 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,977 | 7,353 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 20,740 |
| 退職給付費用 | 447 | 1,213 |
| その他の人件費 | 20,994 | 30,659 |
| 租税公課 | 28,744 | 12,656 |
| 減価償却費 | 35,657 | 34,666 |
| 研究開発費 | 37,061 | 35,133 |
| その他の一般管理費 | 130,236 | 112,511 |
| 一般管理費 | 408,238 | 412,278 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 72,595 | 62,192 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 305,305 | 299,602 |
| 賞与引当金繰入額 | 29,745 | 40,282 |
| その他の人件費 | 81,646 | 82,250 |
| 販売奨励金 | 7,393 | 7,679 |
| 販売促進費 | 20,643 | 16,309 |
| 包装荷造・運送費 | 77,653 | 82,332 |
| 広告宣伝・交際費 | 50,100 | 59,007 |
| 通信・交通費 | 58,932 | 62,403 |
| 固定資産減価償却費 | 11,381 | 11,003 |
| その他の販売費 | 96,703 | 90,860 |
| 販売費 | 739,507 | 751,732 |
| 役員報酬 | 98,100 | 97,200 |
| 給料手当賞与 | 55,018 | 60,145 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,977 | 7,353 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 20,740 |
| その他の人件費 | 21,442 | 31,872 |
| 租税公課 | 28,733 | 12,630 |
| 減価償却費 | 35,657 | 34,666 |
| 研究開発費 | 37,061 | 35,133 |
| その他の一般管理費 | 130,233 | 109,666 |
| 一般管理費 | 408,224 | 409,408 |