有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | ※1 3,545,575 | ※1 3,356,679 |
| 金型売上高 | 52,627 | 42,262 |
| 売上高合計 | 3,598,202 | 3,398,942 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 334,289 | 310,192 |
| 当期製品製造原価 | ※1,※4 3,023,279 | ※1,※4 2,879,399 |
| 合計 | 3,357,568 | 3,189,591 |
| 製品期末たな卸高 | 310,192 | 285,247 |
| 製品売上原価 | 3,047,376 | 2,904,344 |
| 金型売上原価 | 34,045 | 22,224 |
| 売上原価合計 | 3,081,422 | 2,926,569 |
| 売上総利益 | 516,779 | 472,372 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 83,388 | 76,770 |
| 役員報酬 | 46,810 | 47,470 |
| 給料及び手当 | 117,813 | 126,682 |
| 法定福利費 | 31,370 | 33,590 |
| 退職給付引当金繰入額 | 13,272 | 12,857 |
| 通信交通費 | 25,535 | 23,430 |
| 減価償却費 | 8,334 | 8,051 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,416 | 10,690 |
| その他 | 89,504 | 84,655 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※4 426,445 | ※4 424,197 |
| 営業利益 | 90,334 | 48,175 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※1 16,060 | ※1 15,870 |
| 受取配当金 | 611 | 2,247 |
| 仕入割引 | 1,620 | 1,499 |
| 受取地代家賃 | 3,988 | 4,697 |
| 雑収入 | 13,231 | 15,467 |
| 営業外収益合計 | 35,512 | 39,782 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 66,702 | 63,119 |
| 手形売却損 | 5,232 | 4,301 |
| 為替差損 | 354 | 2,728 |
| 営業外費用合計 | 72,289 | 70,149 |
| 経常利益 | 53,558 | 17,808 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | ※2 2,808 |
| 特別利益合計 | - | 2,808 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | ※3 3,632 | ※3 19,086 |
| 厚生年金基金解散に伴う損失 | - | ※5 134,820 |
| 特別損失合計 | 3,632 | 153,906 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 49,925 | △133,289 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 900 | 4,600 |
| 法人税等調整額 | 31,724 | 119,570 |
| 法人税等合計 | 32,624 | 124,171 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 17,300 | △257,461 |