有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | 5,283,389 | 5,621,017 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 93,394 | 116,577 |
| 当期製品製造原価 | ※1 4,830,969 | ※1 4,951,657 |
| 合計 | 4,924,363 | 5,068,234 |
| 製品期末たな卸高 | 126,530 | 97,935 |
| 売上原価 | ※2 4,797,833 | ※2 4,970,299 |
| 売上総利益 | 485,556 | 650,718 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 251,558 | 270,150 |
| 従業員給料及び手当 | 139,066 | 143,001 |
| 役員報酬 | 57,909 | 54,769 |
| 株式報酬費用 | - | 3,210 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,533 | 5,397 |
| 支払手数料 | 56,025 | 48,394 |
| 減価償却費 | 57,386 | 54,685 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,578 | - |
| その他 | 116,542 | 107,427 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※3 690,601 | ※3 687,035 |
| 営業損失(△) | △205,044 | △36,317 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 312 | 148 |
| 受取配当金 | 28,204 | 26,995 |
| 不動産賃貸料 | 189,385 | 183,626 |
| 原状回復費負担金 | - | 30,450 |
| 雑収入 | 17,668 | 13,260 |
| 営業外収益合計 | 235,571 | 254,482 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 67,876 | 63,408 |
| 手形売却損 | 6,624 | 6,757 |
| 売上債権売却損 | 3,217 | 1,191 |
| 電子記録債権売却損 | - | 1,255 |
| 雑損失 | - | 1,573 |
| 不動産賃貸費用 | 36,651 | 33,203 |
| 賃貸建物減価償却費 | 46,341 | 34,701 |
| 営業外費用合計 | 160,711 | 142,090 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △130,184 | 76,073 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 136,174 | 246 |
| 特別利益合計 | 136,174 | 246 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※4 379 | ※4 1,692 |
| 特別損失合計 | 379 | 1,692 |
| 税引前当期純利益 | 5,610 | 74,627 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 820 | 6,201 |
| 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額 | △1,415 | △269 |
| 法人税等調整額 | △7,457 | △7,993 |
| 法人税等合計 | △8,052 | △2,061 |
| 当期純利益 | 13,663 | 76,688 |