有価証券報告書-第76期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,575 | 3,074 |
受取手形及び売掛金 | 11,672 | 9,946 |
有価証券 | 757 | 721 |
商品及び製品 | 2,249 | 1,651 |
仕掛品 | 79 | 58 |
原材料及び貯蔵品 | 705 | 589 |
繰延税金資産 | 156 | 11 |
その他 | 48 | 41 |
貸倒引当金 | -188 | -104 |
流動資産合計 | 18,058 | 15,990 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,673 | 5,675 |
減価償却累計額 | -3,560 | -3,640 |
建物及び構築物(純額) | 2,113 | 2,035 |
機械装置及び運搬具 | 4,962 | 4,927 |
減価償却累計額 | -3,967 | -4,165 |
機械装置及び運搬具(純額) | 995 | 762 |
土地 | 2,596 | 2,530 |
その他 | 1,177 | 1,057 |
減価償却累計額 | -972 | -974 |
その他(純額) | 205 | 83 |
有形固定資産合計 | 5,910 | 5,412 |
無形固定資産 | 51 | 29 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 290 | 331 |
長期貸付金 | 16 | - |
繰延税金資産 | 20 | 12 |
その他 | 1,125 | 1,080 |
貸倒引当金 | -357 | -325 |
投資その他の資産合計 | 1,095 | 1,099 |
固定資産合計 | 7,057 | 6,540 |
資産合計 | 25,116 | 22,531 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,466 | 6,873 |
短期借入金 | 1,330 | 1,388 |
未払金 | 413 | 210 |
未払消費税等 | 116 | 119 |
未払法人税等 | 84 | 99 |
賞与引当金 | 124 | 109 |
役員賞与引当金 | 7 | 12 |
その他 | 295 | 248 |
流動負債合計 | 10,838 | 9,062 |
固定負債 | | |
社債 | 600 | 600 |
長期借入金 | 101 | 50 |
繰延税金負債 | 12 | 12 |
退職給付引当金 | 1,360 | 1,359 |
負ののれん | 2 | 1 |
その他 | 285 | 339 |
固定負債合計 | 2,362 | 2,362 |
負債合計 | 13,201 | 11,425 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,760 | 1,760 |
資本剰余金 | 1,168 | 1,168 |
利益剰余金 | 8,836 | 8,002 |
自己株式 | -105 | -105 |
株主資本合計 | 11,659 | 10,825 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 11 | 17 |
評価・換算差額等合計 | 11 | 17 |
少数株主持分 | 244 | 263 |
純資産合計 | 11,914 | 11,106 |
負債純資産合計 | 25,116 | 22,531 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,098 | 2,599 |
受取手形 | 6,234 | 4,628 |
売掛金 | 3,575 | 3,284 |
有価証券 | 405 | 405 |
商品及び製品 | 2,091 | 1,459 |
仕掛品 | 75 | 54 |
原材料及び貯蔵品 | 594 | 493 |
前払費用 | 27 | 26 |
関係会社短期貸付金 | 60 | 64 |
繰延税金資産 | 146 | - |
その他 | 11 | 5 |
貸倒引当金 | -168 | -84 |
流動資産合計 | 15,152 | 12,936 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,340 | 4,349 |
減価償却累計額 | -2,552 | -2,603 |
建物(純額) | 1,787 | 1,746 |
構築物 | 505 | 502 |
減価償却累計額 | -398 | -413 |
構築物(純額) | 106 | 88 |
機械及び装置 | 4,717 | 4,692 |
減価償却累計額 | -3,748 | -3,938 |
機械及び装置(純額) | 968 | 753 |
車両運搬具 | 21 | 21 |
減価償却累計額 | -8 | -13 |
車両運搬具(純額) | 13 | 8 |
工具 | 930 | 899 |
減価償却累計額 | -838 | -836 |
工具 | 91 | 62 |
土地 | 1,801 | 1,780 |
リース資産 | 3 | 17 |
減価償却累計額 | 0 | -1 |
リース資産(純額) | 2 | 16 |
建設仮勘定 | 100 | 1 |
有形固定資産合計 | 4,872 | 4,457 |
無形固定資産 | | |
のれん | 15 | - |
その他 | 22 | 21 |
無形固定資産合計 | 37 | 21 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 229 | 248 |
関係会社株式 | 391 | 222 |
従業員に対する長期貸付金 | 16 | 15 |
関係会社長期貸付金 | 540 | 648 |
破産更生債権等 | 281 | 275 |
長期前払費用 | - | 9 |
賃貸不動産(純額) | 423 | 418 |
その他 | 309 | 281 |
貸倒引当金 | -269 | -266 |
投資その他の資産合計 | 1,921 | 1,853 |
固定資産合計 | 6,832 | 6,332 |
資産合計 | 21,984 | 19,269 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,088 | 2,492 |
買掛金 | 4,014 | 3,029 |
短期借入金 | 1,200 | 1,200 |
リース債務 | 0 | 1 |
未払金 | 368 | 191 |
未払費用 | 12 | 11 |
未払消費税等 | 93 | 98 |
未払法人税等 | 52 | 49 |
前受金 | 138 | 134 |
預り金 | 93 | 97 |
賞与引当金 | 102 | 89 |
設備関係支払手形 | 86 | 18 |
その他 | 11 | 10 |
流動負債合計 | 9,262 | 7,424 |
固定負債 | | |
社債 | 600 | 600 |
リース債務 | 2 | 15 |
繰延税金負債 | 4 | 12 |
退職給付引当金 | 1,184 | 1,174 |
その他 | 254 | 296 |
固定負債合計 | 2,046 | 2,099 |
負債合計 | 11,308 | 9,523 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,760 | 1,760 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,168 | 1,168 |
資本剰余金合計 | 1,168 | 1,168 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 440 | 440 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 8,000 | 7,000 |
繰越利益剰余金 | -593 | -534 |
利益剰余金合計 | 7,846 | 6,905 |
自己株式 | -105 | -105 |
株主資本合計 | 10,669 | 9,728 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6 | 17 |
評価・換算差額等合計 | 6 | 17 |
純資産合計 | 10,676 | 9,746 |
負債純資産合計 | 21,984 | 19,269 |