有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,216 | 2,865 |
受取手形及び売掛金 | 11,629 | 10,328 |
有価証券 | 469 | 728 |
商品及び製品 | 1,790 | 1,712 |
仕掛品 | 100 | 100 |
原材料及び貯蔵品 | 758 | 673 |
繰延税金資産 | 24 | 236 |
その他 | 60 | 45 |
貸倒引当金 | -156 | -144 |
流動資産合計 | 16,891 | 16,547 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,633 | 5,636 |
減価償却累計額 | -3,866 | -3,856 |
建物及び構築物(純額) | 1,767 | 1,780 |
機械装置及び運搬具 | 4,834 | 4,733 |
減価償却累計額 | -4,346 | -4,244 |
機械装置及び運搬具(純額) | 488 | 488 |
土地 | 2,389 | 2,360 |
その他 | 1,208 | 1,214 |
減価償却累計額 | -1,030 | -1,070 |
その他(純額) | 178 | 143 |
有形固定資産合計 | 4,822 | 4,773 |
無形固定資産 | 33 | 104 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 356 | 432 |
繰延税金資産 | 3 | 6 |
その他 | 834 | 832 |
貸倒引当金 | -151 | -140 |
投資その他の資産合計 | 1,042 | 1,130 |
固定資産合計 | 5,898 | 6,008 |
資産合計 | 22,790 | 22,556 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,843 | 6,808 |
短期借入金 | 884 | 433 |
未払金 | 303 | 466 |
未払消費税等 | 136 | 107 |
未払法人税等 | 163 | 230 |
賞与引当金 | 292 | 463 |
役員賞与引当金 | 22 | 22 |
その他 | 556 | 598 |
流動負債合計 | 10,202 | 9,130 |
固定負債 | | |
社債 | 300 | - |
長期借入金 | - | 300 |
繰延税金負債 | 15 | 54 |
退職給付引当金 | 1,286 | 1,200 |
その他 | 402 | 380 |
固定負債合計 | 2,004 | 1,935 |
負債合計 | 12,207 | 11,065 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,760 | 1,760 |
資本剰余金 | 1,168 | 1,168 |
利益剰余金 | 7,428 | 8,220 |
自己株式 | -106 | -107 |
株主資本合計 | 10,250 | 11,042 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 24 | 101 |
その他の包括利益累計額合計 | 24 | 101 |
少数株主持分 | 308 | 346 |
純資産合計 | 10,583 | 11,490 |
負債純資産合計 | 22,790 | 22,556 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,379 | 1,882 |
受取手形 | 4,947 | 4,381 |
売掛金 | 4,371 | 3,657 |
有価証券 | 205 | 505 |
商品及び製品 | 1,643 | 1,544 |
仕掛品 | 95 | 94 |
原材料及び貯蔵品 | 661 | 575 |
前渡金 | 1 | - |
前払費用 | 32 | 34 |
関係会社短期貸付金 | 156 | 131 |
繰延税金資産 | - | 202 |
その他 | 14 | 0 |
貸倒引当金 | -132 | -117 |
流動資産合計 | 13,377 | 12,892 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,320 | 4,336 |
減価償却累計額 | -2,792 | -2,803 |
建物(純額) | 1,527 | 1,533 |
構築物 | 478 | 465 |
減価償却累計額 | -422 | -395 |
構築物(純額) | 56 | 70 |
機械及び装置 | 4,605 | 4,533 |
減価償却累計額 | -4,120 | -4,046 |
機械及び装置(純額) | 484 | 487 |
車両運搬具 | 21 | 21 |
減価償却累計額 | -18 | -19 |
車両運搬具(純額) | 3 | 1 |
工具 | 930 | 998 |
減価償却累計額 | -888 | -922 |
工具 | 41 | 76 |
土地 | 1,690 | 1,662 |
リース資産 | 31 | 31 |
減価償却累計額 | -6 | -9 |
リース資産(純額) | 24 | 21 |
建設仮勘定 | 102 | 39 |
有形固定資産合計 | 3,932 | 3,891 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 6 | 5 |
その他 | 25 | 95 |
無形固定資産合計 | 31 | 100 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 262 | 373 |
関係会社株式 | 195 | 185 |
従業員に対する長期貸付金 | 11 | 8 |
関係会社長期貸付金 | 600 | 600 |
破産更生債権等 | 114 | 130 |
長期前払費用 | - | 15 |
賃貸不動産(純額) | 404 | 407 |
その他 | 244 | 242 |
貸倒引当金 | -144 | -162 |
投資その他の資産合計 | 1,689 | 1,800 |
固定資産合計 | 5,652 | 5,792 |
資産合計 | 19,030 | 18,685 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 4,818 | 4,119 |
買掛金 | 1,487 | 1,292 |
短期借入金 | 675 | 250 |
1年内償還予定の社債 | 300 | 300 |
リース債務 | 3 | 3 |
未払金 | 269 | 431 |
未払費用 | 32 | 51 |
未払消費税等 | 97 | 84 |
未払法人税等 | 49 | 113 |
前受金 | 140 | 94 |
預り金 | 94 | 104 |
賞与引当金 | 243 | 379 |
設備関係支払手形 | 29 | 65 |
その他 | 9 | 9 |
流動負債合計 | 8,250 | 7,299 |
固定負債 | | |
社債 | 300 | - |
長期借入金 | - | 300 |
リース債務 | 22 | 19 |
繰延税金負債 | 15 | 54 |
退職給付引当金 | 1,107 | 1,023 |
資産除去債務 | 50 | 50 |
その他 | 302 | 295 |
固定負債合計 | 1,797 | 1,743 |
負債合計 | 10,048 | 9,042 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,760 | 1,760 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,168 | 1,168 |
資本剰余金合計 | 1,168 | 1,168 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 440 | 440 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,000 | 5,000 |
繰越利益剰余金 | 693 | 1,283 |
利益剰余金合計 | 6,133 | 6,723 |
自己株式 | -106 | -107 |
株主資本合計 | 8,955 | 9,544 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 26 | 97 |
その他の包括利益累計額合計 | 26 | 97 |
純資産合計 | 8,982 | 9,642 |
負債純資産合計 | 19,030 | 18,685 |