有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,288 | 4,055 |
受取手形及び売掛金 | 9,612 | 9,559 |
有価証券 | 544 | - |
商品及び製品 | 2,138 | 1,991 |
仕掛品 | 121 | 127 |
原材料及び貯蔵品 | 619 | 663 |
繰延税金資産 | 226 | 187 |
その他 | 58 | 62 |
貸倒引当金 | -87 | -83 |
流動資産計 | 16,522 | 16,564 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,991 | 6,011 |
減価償却累計額 | -3,917 | -4,053 |
建物及び構築物(純額) | 2,073 | 1,957 |
機械装置及び運搬具 | 5,237 | 5,275 |
減価償却累計額 | -4,533 | -4,635 |
機械装置及び運搬具(純額) | 704 | 639 |
土地 | 2,133 | 2,133 |
その他 | 1,342 | 1,368 |
減価償却累計額 | -1,174 | -1,198 |
その他(純額) | 168 | 169 |
有形固定資産合計 | 5,080 | 4,900 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 57 | 559 |
ソフトウエア仮勘定 | 566 | - |
その他 | 27 | 25 |
無形固定資産合計 | 650 | 584 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 597 | 639 |
繰延税金資産 | 3 | 52 |
その他 | 928 | 872 |
貸倒引当金 | -60 | -46 |
投資その他の資産合計 | 1,469 | 1,517 |
固定資産計 | 7,199 | 7,003 |
資産の部合計 | 23,722 | 23,568 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,772 | 6,667 |
短期借入金 | 99 | 74 |
1年内償還予定の社債 | 100 | - |
未払金 | 451 | 314 |
未払消費税等 | 254 | 164 |
未払法人税等 | 169 | 178 |
賞与引当金 | 405 | 405 |
役員賞与引当金 | 18 | 18 |
その他 | 481 | 606 |
流動負債計 | 8,754 | 8,431 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 614 | 332 |
繰延税金負債 | 99 | 9 |
退職給付に係る負債 | 777 | 514 |
その他 | 412 | 440 |
固定負債計 | 1,903 | 1,296 |
負債の部合計 | 10,657 | 9,728 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,760 | 1,760 |
資本剰余金 | 1,168 | 1,168 |
利益剰余金 | 10,226 | 10,867 |
自己株式 | -109 | -110 |
株主資本合計 | 13,045 | 13,686 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 222 | 251 |
退職給付に係る調整累計額 | -203 | -98 |
その他の包括利益累計額合計 | 18 | 153 |
純資産の部合計 | 13,064 | 13,839 |
負債・純資産合計 | 23,722 | 23,568 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,990 | 2,610 |
受取手形 | 4,188 | 3,985 |
売掛金 | 3,394 | 3,320 |
有価証券 | 400 | - |
商品及び製品 | 1,948 | 1,865 |
仕掛品 | 118 | 123 |
原材料及び貯蔵品 | 531 | 577 |
前払費用 | 50 | 52 |
関係会社短期貸付金 | 100 | 108 |
繰延税金資産 | 195 | 151 |
その他 | 0 | 1 |
貸倒引当金 | -85 | -81 |
流動資産計 | 12,834 | 12,715 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,578 | 4,582 |
減価償却累計額 | -2,787 | -2,885 |
建物(純額) | 1,791 | 1,697 |
構築物 | 562 | 579 |
減価償却累計額 | -436 | -464 |
構築物(純額) | 126 | 115 |
機械及び装置 | 5,037 | 5,084 |
減価償却累計額 | -4,332 | -4,445 |
機械及び装置(純額) | 704 | 639 |
車両運搬具 | 21 | 21 |
減価償却累計額 | -21 | -21 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,122 | 1,177 |
減価償却累計額 | -1,016 | -1,061 |
工具 | 106 | 115 |
土地 | 1,435 | 1,435 |
リース資産 | 49 | 66 |
減価償却累計額 | -20 | -26 |
リース資産(純額) | 29 | 40 |
建設仮勘定 | 26 | 9 |
有形固定資産合計 | 4,219 | 4,053 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 54 | 557 |
ソフトウエア仮勘定 | 565 | - |
その他 | 22 | 22 |
無形固定資産合計 | 642 | 579 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 512 | 551 |
関係会社株式 | 185 | 185 |
従業員に対する長期貸付金 | 3 | 3 |
関係会社長期貸付金 | 586 | 553 |
破産更生債権等 | 54 | 40 |
長期前払費用 | 25 | 17 |
繰延税金資産 | - | 5 |
賃貸不動産(純額) | 589 | 559 |
その他 | 235 | 231 |
貸倒引当金 | -53 | -40 |
投資その他の資産合計 | 2,139 | 2,108 |
固定資産計 | 7,001 | 6,742 |
資産の部合計 | 19,836 | 19,457 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 4,321 | 4,081 |
買掛金 | 1,250 | 1,240 |
1年内償還予定の社債 | 100 | - |
リース債務 | 5 | 7 |
未払金 | 423 | 296 |
未払費用 | 45 | 47 |
未払消費税等 | 213 | 124 |
未払法人税等 | 74 | 142 |
前受金 | 287 | 398 |
預り金 | 96 | 99 |
賞与引当金 | 320 | 326 |
設備関係支払手形 | 64 | 53 |
その他 | 10 | 10 |
流動負債計 | 7,214 | 6,828 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 600 | 300 |
リース債務 | 26 | 35 |
繰延税金負債 | 90 | - |
退職給付引当金 | 482 | 311 |
資産除去債務 | 45 | 46 |
その他 | 328 | 342 |
固定負債計 | 1,572 | 1,037 |
負債の部合計 | 8,787 | 7,865 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,760 | 1,760 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,168 | 1,168 |
資本剰余金合計 | 1,168 | 1,168 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 440 | 440 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 6,500 | 7,000 |
繰越利益剰余金 | 1,088 | 1,103 |
利益剰余金合計 | 8,028 | 8,543 |
自己株式 | -109 | -110 |
株主資本合計 | 10,847 | 11,362 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 201 | 229 |
その他の包括利益累計額合計 | 201 | 229 |
純資産の部合計 | 11,048 | 11,591 |
負債・純資産合計 | 19,836 | 19,457 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 9 | 8 |