有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,054 | 3,085 |
受取手形及び売掛金 | 10,066 | 10,045 |
商品及び製品 | 1,985 | 2,037 |
仕掛品 | 125 | 128 |
原材料及び貯蔵品 | 691 | 660 |
その他 | 60 | 61 |
貸倒引当金 | -63 | -60 |
流動資産計 | 16,920 | 15,958 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,026 | 7,117 |
減価償却累計額 | -4,168 | -4,196 |
建物及び構築物(純額) | 1,857 | 2,920 |
機械装置及び運搬具 | 5,082 | 5,067 |
減価償却累計額 | -4,514 | -4,497 |
機械装置及び運搬具(純額) | 568 | 569 |
土地 | 2,133 | 2,876 |
建設仮勘定 | 271 | 16 |
その他 | 1,452 | 1,520 |
減価償却累計額 | -1,271 | -1,301 |
その他(純額) | 181 | 218 |
有形固定資産合計 | 5,011 | 6,601 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 460 | 346 |
その他 | 25 | 26 |
無形固定資産合計 | 486 | 372 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 682 | 561 |
繰延税金資産 | 102 | 112 |
退職給付に係る資産 | - | 26 |
その他 | 890 | 1,295 |
貸倒引当金 | -61 | -23 |
投資その他の資産合計 | 1,613 | 1,972 |
固定資産計 | 7,111 | 8,946 |
資産の部合計 | 24,032 | 24,904 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,101 | 7,091 |
短期借入金 | 274 | 1,074 |
未払金 | 376 | 396 |
未払消費税等 | 200 | 92 |
未払法人税等 | 254 | 272 |
賞与引当金 | 358 | 381 |
役員賞与引当金 | 24 | 17 |
その他 | 512 | 514 |
流動負債計 | 9,101 | 9,840 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 22 | 12 |
繰延税金負債 | - | 3 |
退職給付に係る負債 | 170 | 39 |
その他 | 443 | 316 |
固定負債計 | 636 | 371 |
負債の部合計 | 9,738 | 10,212 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,760 | 1,760 |
資本剰余金 | 1,168 | 1,168 |
利益剰余金 | 11,269 | 11,828 |
自己株式 | -205 | -291 |
株主資本合計 | 13,992 | 14,465 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 284 | 200 |
退職給付に係る調整累計額 | 16 | 26 |
その他の包括利益累計額合計 | 300 | 226 |
純資産の部合計 | 14,293 | 14,692 |
負債・純資産合計 | 24,032 | 24,904 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,285 | 2,058 |
受取手形 | 4,085 | 4,048 |
売掛金 | 3,608 | 3,573 |
商品及び製品 | 1,840 | 1,875 |
仕掛品 | 120 | 119 |
原材料及び貯蔵品 | 606 | 576 |
前払費用 | 50 | 52 |
関係会社短期貸付金 | 165 | 218 |
その他 | 0 | 1 |
貸倒引当金 | -61 | -60 |
流動資産計 | 12,701 | 12,465 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,593 | 5,692 |
減価償却累計額 | -2,969 | -2,980 |
建物(純額) | 1,624 | 2,712 |
構築物 | 583 | 575 |
減価償却累計額 | -484 | -492 |
構築物(純額) | 98 | 83 |
機械及び装置 | 4,892 | 4,876 |
減価償却累計額 | -4,323 | -4,307 |
機械及び装置(純額) | 568 | 569 |
車両運搬具 | 21 | 21 |
減価償却累計額 | -21 | -21 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,243 | 1,279 |
減価償却累計額 | -1,127 | -1,147 |
工具 | 115 | 131 |
土地 | 1,435 | 2,178 |
リース資産 | 93 | 117 |
減価償却累計額 | -34 | -41 |
リース資産(純額) | 59 | 75 |
建設仮勘定 | 271 | 16 |
有形固定資産合計 | 4,172 | 5,767 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 459 | 345 |
その他 | 21 | 21 |
無形固定資産合計 | 481 | 367 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 599 | 494 |
関係会社株式 | 185 | 185 |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
関係会社長期貸付金 | 542 | 534 |
破産更生債権等 | 52 | 13 |
長期前払費用 | 11 | 7 |
繰延税金資産 | 87 | 101 |
賃貸不動産(純額) | 565 | 1,018 |
その他 | 235 | 233 |
貸倒引当金 | -52 | -13 |
投資その他の資産合計 | 2,229 | 2,577 |
固定資産計 | 6,883 | 8,712 |
資産の部合計 | 19,584 | 21,177 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 4,110 | 4,241 |
買掛金 | 1,413 | 1,212 |
短期借入金 | 200 | 1,650 |
リース債務 | 9 | 11 |
未払金 | 352 | 368 |
未払費用 | 42 | 44 |
未払消費税等 | 161 | 63 |
未払法人税等 | 152 | 199 |
前受金 | 285 | 305 |
預り金 | 98 | 100 |
賞与引当金 | 292 | 311 |
設備関係支払手形 | 87 | 46 |
その他 | 10 | 10 |
流動負債計 | 7,218 | 8,566 |
固定負債 | | |
リース債務 | 54 | 70 |
退職給付引当金 | 169 | 34 |
資産除去債務 | 44 | 41 |
その他 | 325 | 180 |
固定負債計 | 593 | 327 |
負債の部合計 | 7,812 | 8,893 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,760 | 1,760 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,168 | 1,168 |
資本剰余金合計 | 1,168 | 1,168 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 440 | 440 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | - | 76 |
別途積立金 | 7,500 | 7,500 |
繰越利益剰余金 | 847 | 1,439 |
利益剰余金合計 | 8,787 | 9,456 |
自己株式 | -205 | -291 |
株主資本合計 | 11,510 | 12,093 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 261 | 189 |
その他の包括利益累計額合計 | 261 | 189 |
純資産の部合計 | 11,772 | 12,283 |
負債・純資産合計 | 19,584 | 21,177 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 11 | 10 |