パイオラックス(5988)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 48,476 | 54,712 |
| 売上原価 | 36,044 | 39,004 |
| 売上総利益 | 12,432 | 15,707 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,243 | 8,141 |
| 全事業営業利益 | 5,189 | 7,566 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 50 |
| 受取配当金 | 26 | 30 |
| 持分法による投資利益 | 478 | 609 |
| その他 | 130 | 273 |
| 営業外収益計 | 659 | 963 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19 | 35 |
| デリバティブ評価損 | 7 | - |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 14 |
| 賃貸収入原価 | 8 | 10 |
| その他 | 18 | 29 |
| 営業外費用計 | 71 | 89 |
| 当期経常利益 | 5,776 | 8,441 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | - | 334 |
| 特別利益計 | - | 334 |
| 特別損失 | ||
| 環境対策引当金繰入額 | 73 | - |
| 特別損失計 | 73 | - |
| 税引前当年度純利益 | 5,703 | 8,775 |
| 法人税 | 1,765 | 2,809 |
| 法人税等調整額 | 134 | 184 |
| 法人税等合計 | 1,899 | 2,993 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 3,803 | 5,782 |
| 少数株主持分利益 | 46 | 59 |
| 当年度純利益 | 3,757 | 5,722 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 32,765 | 33,337 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,282 | 1,234 |
| 当期製品製造原価 | 26,046 | 25,361 |
| 合計 | 27,328 | 26,596 |
| 製品期末たな卸高 | 1,234 | 1,159 |
| 製品売上原価 | 26,094 | 25,436 |
| 売上総利益 | 6,671 | 7,900 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 1,280 | 1,206 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 0 |
| 給料 | 902 | 919 |
| 賞与引当金繰入額 | 157 | 174 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 0 | 2 |
| 減価償却費 | 175 | 137 |
| その他 | 1,349 | 1,408 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,866 | 3,849 |
| 全事業営業利益 | 2,804 | 4,050 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 9 |
| 有価証券利息 | 7 | 6 |
| 受取配当金 | 773 | 982 |
| 技術指導料 | 396 | 596 |
| 受取賃貸料 | 119 | 121 |
| 雑収入 | 82 | 124 |
| 営業外収益計 | 1,389 | 1,841 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11 | 13 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 11 |
| 賃貸収入原価 | 43 | 43 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 45 |
| 雑損失 | 10 | 15 |
| 営業外費用計 | 73 | 129 |
| 当期経常利益 | 4,120 | 5,761 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | - | 334 |
| 特別利益計 | - | 334 |
| 特別損失 | ||
| 投資損失引当金繰入額 | - | 455 |
| 環境対策引当金繰入額 | 73 | - |
| 特別損失計 | 73 | 455 |
| 税引前当年度純利益 | 4,047 | 5,641 |
| 法人税 | 1,319 | 2,048 |
| 法人税等調整額 | -48 | -21 |
| 法人税等合計 | 1,271 | 2,026 |
| 当年度純利益 | 2,775 | 3,614 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -45 | 2 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 2,067 | 2,300 |
| 荷造及び発送費 | 1,831 | 1,873 |
| 法定福利及び厚生費 | 517 | 614 |
| 減価償却費 | 315 | 365 |
| 賞与 | 286 | 329 |
| 賞与引当金繰入額 | 221 | 240 |
| 退職給付費用 | 18 | 11 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 9 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 1 | 4 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 707 | 714 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|