パイオラックス(5988)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 68,298 | 62,480 |
| 売上原価 | 48,156 | 45,490 |
| 売上総利益 | 20,141 | 16,989 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,828 | 10,235 |
| 全事業営業利益 | 9,312 | 6,753 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 131 | 211 |
| 受取配当金 | 74 | 63 |
| 持分法による投資利益 | 838 | 589 |
| その他 | 121 | 184 |
| 営業外収益計 | 1,167 | 1,048 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 8 |
| 投資有価証券売却損 | - | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 49 | 75 |
| 為替差損 | 86 | 184 |
| 賃貸収入原価 | 6 | 6 |
| 保険解約損 | - | 19 |
| 事務所移転費用 | - | 38 |
| その他 | 15 | 72 |
| 営業外費用計 | 158 | 406 |
| 当期経常利益 | 10,321 | 7,396 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 152 | 327 |
| 特別損失計 | 152 | 327 |
| 税引前当年度純利益 | 10,169 | 7,068 |
| 法人税 | 2,551 | 1,436 |
| 法人税等調整額 | 125 | 335 |
| 法人税等合計 | 2,677 | 1,772 |
| 四半期純利益 | 7,492 | 5,296 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 70 | 64 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,421 | 5,231 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 32,052 | 29,209 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,106 | 1,313 |
| 当期製品製造原価 | 25,191 | 23,615 |
| 合計 | 26,298 | 24,928 |
| 製品期末たな卸高 | 1,313 | 1,309 |
| 製品売上原価 | 24,984 | 23,619 |
| 売上総利益 | 7,068 | 5,589 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 1,199 | 1,106 |
| 給料 | 1,001 | 1,045 |
| 賞与引当金繰入額 | 194 | 183 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 29 | 24 |
| 減価償却費 | 163 | 158 |
| その他 | 1,688 | 1,755 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,277 | 4,274 |
| 全事業営業利益 | 2,791 | 1,315 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 10 |
| 有価証券利息 | 5 | 7 |
| 受取配当金 | 1,456 | 1,451 |
| 技術指導料 | 759 | 671 |
| 受取賃貸料 | 62 | 52 |
| 雑収入 | 104 | 66 |
| 営業外収益計 | 2,400 | 2,260 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 投資有価証券売却損 | - | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 26 | 5 |
| 賃貸収入原価 | 18 | 14 |
| 保険解約損 | - | 19 |
| 事務所移転費用 | - | 38 |
| 為替差損 | - | 26 |
| 雑損失 | 4 | 37 |
| 営業外費用計 | 62 | 154 |
| 当期経常利益 | 5,128 | 3,420 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 143 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 237 |
| 投資損失引当金繰入額 | 27 | - |
| 特別損失計 | 171 | 237 |
| 税引前当年度純利益 | 4,957 | 3,183 |
| 法人税 | 1,238 | 475 |
| 法人税等調整額 | -9 | 90 |
| 法人税等合計 | 1,228 | 565 |
| 四半期純利益 | 3,729 | 2,617 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -3 | -14 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 3,109 | 3,099 |
| 荷造及び発送費 | 2,066 | 1,809 |
| 法定福利及び厚生費 | 743 | 728 |
| 減価償却費 | 514 | 514 |
| 賞与 | 428 | 451 |
| 賞与引当金繰入額 | 281 | 272 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 29 | 24 |
| 退職給付費用 | 21 | 20 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | 0 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 2 | - |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 549 | 601 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|