パイオラックス(5988)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 58,422 | 64,551 |
| 売上原価 | 43,730 | 48,288 |
| 売上総利益 | 14,691 | 16,263 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,742 | 11,506 |
| 全事業営業利益 | 3,949 | 4,756 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 277 | 629 |
| 受取配当金 | 59 | 82 |
| 投資有価証券売却益 | 5 | 109 |
| 持分法による投資利益 | 688 | 557 |
| その他 | 292 | 327 |
| 営業外収益計 | 1,324 | 1,706 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 固定資産廃棄損 | 50 | 21 |
| 為替差損 | 297 | 311 |
| 賃貸収入原価 | 5 | 8 |
| 支払手数料 | - | 120 |
| 建物解体費用 | - | 115 |
| 工場移転費用 | - | 186 |
| その他 | 32 | 35 |
| 営業外費用計 | 404 | 812 |
| 当期経常利益 | 4,868 | 5,650 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 111 | 67 |
| 特別損失計 | 111 | 67 |
| 税引前当年度純利益 | 4,756 | 5,582 |
| 法人税 | 946 | 1,503 |
| 法人税等調整額 | 338 | -7 |
| 法人税等合計 | 1,285 | 1,495 |
| 四半期純利益 | 3,471 | 4,087 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 96 | 74 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,375 | 4,013 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 25,913 | 29,131 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首棚卸高 | 1,403 | 1,404 |
| 当期製品製造原価 | 21,257 | 23,548 |
| 合計 | 22,660 | 24,953 |
| 製品期末棚卸高 | 1,404 | 1,410 |
| 製品売上原価 | 21,255 | 23,543 |
| 売上総利益 | 4,657 | 5,588 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 1,170 | 1,122 |
| 給料 | 1,080 | 1,088 |
| 賞与引当金繰入額 | 191 | 193 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 27 | 46 |
| 株式給付引当金繰入額 | - | 4 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11 | 0 |
| 減価償却費 | 108 | 234 |
| その他 | 1,727 | 1,683 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,317 | 4,373 |
| 全事業営業利益 | 340 | 1,215 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 43 |
| 有価証券利息 | 8 | 9 |
| 受取配当金 | 2,538 | 2,750 |
| 受取賃貸料 | 55 | 103 |
| 雑収入 | 69 | 175 |
| 営業外収益計 | 2,685 | 3,080 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 固定資産廃棄損 | 44 | 1 |
| 賃貸収入原価 | 11 | 15 |
| 為替差損 | 213 | 107 |
| 建物解体費用 | - | 115 |
| 工場移転費用 | - | 176 |
| 雑損失 | 17 | 18 |
| 営業外費用計 | 301 | 451 |
| 当期経常利益 | 2,724 | 3,844 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 34 | 67 |
| 関係会社債権放棄損 | - | 127 |
| 特別損失計 | 34 | 195 |
| 税引前当年度純利益 | 2,689 | 3,649 |
| 法人税 | 194 | 756 |
| 法人税等調整額 | 53 | -15 |
| 法人税等合計 | 248 | 740 |
| 四半期純利益 | 2,441 | 2,909 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 92 | 80 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 3,294 | 3,541 |
| 荷造及び発送費 | 1,990 | 2,024 |
| 法定福利及び厚生費 | 857 | 930 |
| 減価償却費 | 575 | 757 |
| 賞与 | 496 | 546 |
| 賞与引当金繰入額 | 289 | 293 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 27 | 46 |
| 退職給付費用 | 15 | 26 |
| 貸倒引当金繰入額 | 13 | 5 |
| 株式給付引当金繰入額 | - | 4 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 804 | 810 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|