コロナ(5909)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,084 | 7,985 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,843 | 17,844 |
| 有価証券 | 299 | - |
| たな卸資産 | 12,858 | - |
| 商品及び製品 | - | 11,169 |
| 仕掛品 | - | 470 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 353 |
| 繰延税金資産 | 1,037 | 1,050 |
| その他 | 1,648 | 1,467 |
| 貸倒引当金 | -148 | -141 |
| 流動資産合計 | 41,622 | 40,200 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 25,516 | 25,612 |
| 減価償却累計額 | -15,452 | -16,071 |
| 建物及び構築物(純額) | 10,063 | 9,541 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,976 | 10,188 |
| 減価償却累計額 | -8,469 | -8,787 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,506 | 1,400 |
| 工具 | 16,627 | 16,633 |
| 減価償却累計額 | -15,343 | -15,709 |
| 工具 | 1,283 | 923 |
| 土地 | 10,705 | 10,705 |
| 建設仮勘定 | 48 | 20 |
| その他 | - | 25 |
| 減価償却累計額 | - | 0 |
| その他(純額) | - | 25 |
| 有形固定資産合計 | 23,607 | 22,616 |
| 無形固定資産 | 1,965 | 2,340 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 17,738 | 15,860 |
| 繰延税金資産 | 1,220 | 2,062 |
| その他 | 612 | 586 |
| 貸倒引当金 | -61 | -96 |
| 投資その他の資産合計 | 19,509 | 18,413 |
| 固定資産合計 | 45,082 | 43,371 |
| 資産合計 | 86,705 | 83,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 13,480 | 14,684 |
| 未払法人税等 | 108 | 142 |
| 繰延税金負債 | 7 | 3 |
| 製品保証引当金 | 541 | 627 |
| 製品点検費用引当金 | - | 112 |
| その他 | 5,326 | 3,943 |
| 流動負債合計 | 19,463 | 19,514 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 0 | 31 |
| 退職給付引当金 | 2,121 | 1,262 |
| 役員退職慰労引当金 | 337 | 362 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,356 | 1,356 |
| その他 | 43 | 63 |
| 固定負債合計 | 3,859 | 3,076 |
| 負債合計 | 23,322 | 22,590 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,449 | 7,449 |
| 資本剰余金 | 6,687 | 6,686 |
| 利益剰余金 | 49,718 | 49,176 |
| 自己株式 | -379 | -795 |
| 株主資本合計 | 63,474 | 62,517 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -570 | -2,014 |
| 土地再評価差額金 | 479 | 479 |
| 評価・換算差額等合計 | -91 | -1,535 |
| 純資産合計 | 63,382 | 60,981 |
| 負債純資産合計 | 86,705 | 83,572 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,630 | 7,691 |
| 受取手形 | 11,447 | 10,041 |
| 売掛金 | 7,840 | 6,798 |
| 有価証券 | 299 | - |
| 商品及び製品 | 12,067 | 11,052 |
| 原材料 | 359 | - |
| 仕掛品 | 211 | 207 |
| 貯蔵品 | 1 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 315 |
| 前払費用 | 134 | 130 |
| 繰延税金資産 | 952 | 954 |
| 未収入金 | 1,126 | 967 |
| 未収消費税等 | 402 | 299 |
| その他 | 239 | 297 |
| 貸倒引当金 | -88 | -85 |
| 流動資産合計 | 40,625 | 38,669 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,526 | 19,659 |
| 減価償却累計額 | -11,490 | -11,970 |
| 建物(純額) | 8,035 | 7,688 |
| 構築物 | 1,129 | 1,142 |
| 減価償却累計額 | -949 | -974 |
| 構築物(純額) | 180 | 167 |
| 機械及び装置 | 7,232 | 7,414 |
| 減価償却累計額 | -6,166 | -6,398 |
| 機械及び装置(純額) | 1,065 | 1,015 |
| 車両運搬具 | 25 | 24 |
| 減価償却累計額 | -20 | -20 |
| 車両運搬具(純額) | 5 | 3 |
| 工具 | 16,575 | 16,580 |
| 減価償却累計額 | -15,299 | -15,662 |
| 工具 | 1,276 | 917 |
| 土地 | 8,892 | 8,892 |
| リース資産 | - | 16 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| リース資産(純額) | - | 16 |
| 建設仮勘定 | 51 | 20 |
| 有形固定資産合計 | 19,507 | 18,723 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 103 | 20 |
| 特許権 | 143 | 121 |
| 意匠権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 197 | 161 |
| 電話加入権 | 45 | 45 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,464 | 1,979 |
| その他 | 3 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 1,958 | 2,332 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 17,639 | 15,748 |
| 関係会社株式 | 1,627 | 1,627 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 長期貸付金 | 98 | 70 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 100 | 126 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,927 | 1,747 |
| 破産更生債権等 | 29 | 46 |
| 長期前払費用 | 55 | 34 |
| 繰延税金資産 | 1,119 | 1,944 |
| 敷金及び保証金 | 235 | 218 |
| 長期未収入金 | 24 | 7 |
| その他 | - | 0 |
| 貸倒引当金 | -40 | -45 |
| 投資その他の資産合計 | 22,818 | 21,529 |
| 固定資産合計 | 44,284 | 42,584 |
| 資産合計 | 84,909 | 81,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 470 | 218 |
| 買掛金 | 12,248 | 13,463 |
| リース債務 | - | 3 |
| 未払金 | 3,484 | 2,158 |
| 未払費用 | 1,242 | 1,286 |
| 未払法人税等 | 78 | 61 |
| 前受金 | 222 | 226 |
| 預り金 | 1,788 | 1,771 |
| 製品保証引当金 | 541 | 627 |
| 製品点検費用引当金 | - | 112 |
| 設備関係支払手形 | 40 | 2 |
| その他 | 230 | 202 |
| 流動負債合計 | 20,346 | 20,134 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | - | 14 |
| 退職給付引当金 | 1,918 | 926 |
| 役員退職慰労引当金 | 337 | 362 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,356 | 1,356 |
| その他 | 42 | 41 |
| 固定負債合計 | 3,655 | 2,701 |
| 負債合計 | 24,001 | 22,835 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,449 | 7,449 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,686 | 6,686 |
| その他資本剰余金 | 0 | - |
| 資本剰余金合計 | 6,687 | 6,686 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 489 | 489 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 275 | 269 |
| 別途積立金 | 44,700 | 44,700 |
| 繰越利益剰余金 | 1,775 | 1,150 |
| 利益剰余金合計 | 47,241 | 46,610 |
| 自己株式 | -379 | -795 |
| 株主資本合計 | 60,997 | 59,951 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -568 | -2,011 |
| 土地再評価差額金 | 479 | 479 |
| 評価・換算差額等合計 | -89 | -1,532 |
| 純資産合計 | 60,908 | 58,418 |
| 負債純資産合計 | 84,909 | 81,254 |