有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,941 | 17,926 |
受取手形及び売掛金 | 21,029 | 20,881 |
有価証券 | 900 | 1,200 |
商品及び製品 | 7,066 | 12,023 |
仕掛品 | 365 | 451 |
原材料及び貯蔵品 | 452 | 558 |
繰延税金資産 | 1,317 | 1,357 |
その他 | 1,277 | 2,898 |
貸倒引当金 | -205 | -178 |
流動資産合計 | 46,144 | 57,120 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 25,306 | 25,289 |
減価償却累計額 | -16,818 | -17,236 |
建物及び構築物(純額) | 8,488 | 8,053 |
機械装置及び運搬具 | 10,199 | 10,408 |
減価償却累計額 | -9,272 | -9,476 |
機械装置及び運搬具(純額) | 927 | 931 |
工具 | 17,202 | 17,249 |
減価償却累計額 | -16,484 | -16,799 |
工具 | 718 | 450 |
土地 | 10,373 | 10,291 |
建設仮勘定 | 49 | 121 |
その他 | 46 | 46 |
減価償却累計額 | -18 | -27 |
その他(純額) | 27 | 18 |
有形固定資産合計 | 20,584 | 19,866 |
無形固定資産 | 2,108 | 1,744 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,464 | 11,478 |
繰延税金資産 | 1,030 | 517 |
その他 | 1,492 | 2,695 |
貸倒引当金 | -128 | -111 |
投資その他の資産合計 | 16,858 | 14,580 |
固定資産合計 | 39,551 | 36,191 |
資産合計 | 85,695 | 93,311 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 15,416 | 17,014 |
未払法人税等 | 941 | 1,326 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
製品保証引当金 | 577 | 508 |
製品点検費用引当金 | 444 | 408 |
その他 | 4,024 | 6,440 |
流動負債合計 | 21,405 | 25,699 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 28 | 25 |
退職給付引当金 | 279 | 266 |
役員退職慰労引当金 | 427 | 462 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,278 | 1,119 |
その他 | 58 | 44 |
固定負債合計 | 2,072 | 1,919 |
負債合計 | 23,477 | 27,619 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,449 | 7,449 |
資本剰余金 | 6,686 | 6,686 |
利益剰余金 | 50,295 | 52,809 |
自己株式 | -1,204 | -1,204 |
株主資本合計 | 63,227 | 65,740 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,373 | -620 |
土地再評価差額金 | 363 | 571 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,009 | -48 |
純資産合計 | 62,217 | 65,692 |
負債純資産合計 | 85,695 | 93,311 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,537 | 17,420 |
受取手形 | 11,592 | 11,358 |
売掛金 | 8,552 | 8,262 |
有価証券 | 900 | 1,200 |
商品及び製品 | 6,944 | 11,970 |
仕掛品 | 242 | 247 |
原材料及び貯蔵品 | 393 | 498 |
前払費用 | 114 | 135 |
繰延税金資産 | 1,217 | 1,231 |
未収入金 | 897 | 2,354 |
未収消費税等 | 358 | 557 |
その他 | 193 | 310 |
貸倒引当金 | -92 | -85 |
流動資産合計 | 44,850 | 55,461 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 19,676 | 19,635 |
減価償却累計額 | -12,658 | -12,929 |
建物(純額) | 7,018 | 6,705 |
構築物 | 1,155 | 1,188 |
減価償却累計額 | -1,012 | -1,025 |
構築物(純額) | 142 | 162 |
機械及び装置 | 7,453 | 7,536 |
減価償却累計額 | -6,750 | -6,897 |
機械及び装置(純額) | 702 | 639 |
車両運搬具 | 24 | 30 |
減価償却累計額 | -22 | -25 |
車両運搬具(純額) | 2 | 4 |
工具 | 17,152 | 17,199 |
減価償却累計額 | -16,437 | -16,751 |
工具 | 714 | 448 |
土地 | 8,560 | 8,471 |
リース資産 | 37 | 36 |
減価償却累計額 | -14 | -21 |
リース資産(純額) | 22 | 15 |
建設仮勘定 | 46 | 122 |
有形固定資産合計 | 17,209 | 16,569 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 81 | 60 |
意匠権 | 0 | - |
ソフトウエア | 1,952 | 1,585 |
リース資産 | 3 | 2 |
電話加入権 | 45 | 45 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 26 |
その他 | 18 | 17 |
無形固定資産合計 | 2,099 | 1,736 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,330 | 11,330 |
関係会社株式 | 1,627 | 1,627 |
出資金 | 3 | 3 |
長期貸付金 | 30 | 27 |
従業員に対する長期貸付金 | 111 | 103 |
関係会社長期貸付金 | 1,406 | 1,215 |
破産更生債権等 | 120 | 103 |
長期前払費用 | 40 | 20 |
繰延税金資産 | 901 | 401 |
敷金及び保証金 | 167 | 173 |
前払年金費用 | 988 | 2,038 |
その他 | - | 200 |
貸倒引当金 | -122 | -105 |
投資その他の資産合計 | 19,606 | 17,139 |
固定資産合計 | 38,916 | 35,446 |
資産合計 | 83,767 | 90,907 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 220 | 376 |
買掛金 | 14,133 | 15,338 |
リース債務 | 8 | 8 |
未払金 | 2,435 | 4,211 |
未払費用 | 1,395 | 1,559 |
未払法人税等 | 876 | 1,049 |
前受金 | 15 | 98 |
預り金 | 2,500 | 3,281 |
製品保証引当金 | 577 | 508 |
製品点検費用引当金 | 444 | 408 |
設備関係支払手形 | 13 | 24 |
その他 | 262 | 219 |
流動負債合計 | 22,884 | 27,086 |
固定負債 | | |
リース債務 | 18 | 9 |
役員退職慰労引当金 | 427 | 462 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,278 | 1,119 |
その他 | 37 | 33 |
固定負債合計 | 1,761 | 1,625 |
負債合計 | 24,646 | 28,712 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,449 | 7,449 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,686 | 6,686 |
資本剰余金合計 | 6,686 | 6,686 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 489 | 489 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 8 | 10 |
圧縮記帳積立金 | 219 | 221 |
別途積立金 | 44,700 | 45,700 |
繰越利益剰余金 | 1,779 | 2,890 |
利益剰余金合計 | 47,197 | 49,312 |
自己株式 | -1,204 | -1,204 |
株主資本合計 | 60,129 | 62,243 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,371 | -620 |
土地再評価差額金 | 363 | 571 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,008 | -49 |
純資産合計 | 59,120 | 62,194 |
負債純資産合計 | 83,767 | 90,907 |