有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,328 | 20,636 |
受取手形及び売掛金 | 21,608 | 21,004 |
有価証券 | 705 | 1,103 |
商品及び製品 | 13,297 | 12,298 |
仕掛品 | 486 | 460 |
原材料及び貯蔵品 | 436 | 460 |
繰延税金資産 | 1,238 | 1,210 |
その他 | 1,641 | 1,301 |
貸倒引当金 | -96 | -120 |
流動資産計 | 58,647 | 58,354 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 25,386 | 25,461 |
減価償却累計額 | -17,730 | -18,245 |
建物及び構築物(純額) | 7,655 | 7,215 |
機械装置及び運搬具 | 10,834 | 10,896 |
減価償却累計額 | -9,615 | -9,788 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,218 | 1,108 |
工具 | 17,709 | 17,722 |
減価償却累計額 | -16,961 | -17,226 |
工具 | 748 | 495 |
土地 | 10,254 | 10,254 |
建設仮勘定 | 120 | 114 |
その他 | 54 | 47 |
減価償却累計額 | -35 | -23 |
その他(純額) | 18 | 24 |
有形固定資産合計 | 20,017 | 19,213 |
無形固定資産 | 1,382 | 968 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,175 | 12,560 |
退職給付に係る資産 | - | 3,667 |
繰延税金資産 | 110 | 118 |
その他 | 3,694 | 357 |
貸倒引当金 | -105 | -31 |
投資その他の資産合計 | 14,874 | 16,672 |
固定資産計 | 36,274 | 36,854 |
資産の部合計 | 94,922 | 95,209 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 15,349 | 14,509 |
未払法人税等 | 107 | 666 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
製品保証引当金 | 445 | 407 |
製品点検費用引当金 | 310 | 227 |
その他 | 6,160 | 4,850 |
流動負債計 | 22,372 | 20,661 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1,110 | 1,507 |
退職給付引当金 | 222 | - |
役員退職慰労引当金 | 340 | 438 |
退職給付に係る負債 | - | 238 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,119 | 1,119 |
その他 | 48 | 49 |
固定負債計 | 2,841 | 3,354 |
負債の部合計 | 25,214 | 24,015 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,449 | 7,449 |
資本剰余金 | 6,686 | 6,686 |
利益剰余金 | 55,010 | 56,098 |
自己株式 | -8 | -8 |
株主資本合計 | 69,138 | 70,226 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -65 | 224 |
土地再評価差額金 | 628 | 628 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 113 |
その他の包括利益累計額合計 | 562 | 966 |
少数株主持分 | 6 | - |
純資産の部合計 | 69,707 | 71,193 |
負債・純資産合計 | 94,922 | 95,209 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 18,914 | 20,126 |
受取手形 | 12,329 | 10,924 |
売掛金 | 7,552 | 8,644 |
有価証券 | 705 | 1,103 |
商品及び製品 | 13,228 | 12,247 |
仕掛品 | 184 | 174 |
原材料及び貯蔵品 | 377 | 398 |
前払費用 | 149 | 147 |
繰延税金資産 | 1,121 | 1,094 |
未収入金 | 1,002 | 963 |
未収消費税等 | 529 | 404 |
その他の流動資産 | 184 | 356 |
貸倒引当金(貸方) | -64 | -73 |
流動資産計 | 56,215 | 56,511 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備(純額) | 6,453 | 6,128 |
構築物(純額) | 147 | 143 |
機械及び装置(純額) | 884 | 739 |
車両運搬具 | 2 | 2 |
工具器具・備品(純額) | 746 | 488 |
土地 | 8,435 | 8,435 |
リース賃借資産(純額) | 17 | 24 |
建設仮勘定 | 121 | 37 |
有形固定資産合計 | 16,809 | 16,000 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 68 | 44 |
ソフトウエア | 1,195 | 839 |
リース賃借資産 | 5 | 3 |
電話加入権 | 45 | 45 |
その他の無形固定資産 | 60 | 27 |
無形固定資産合計 | 1,375 | 960 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 11,011 | 12,402 |
関係会社株式 | 1,638 | 1,617 |
出資金 | 3 | 3 |
長期貸付金 | 1,239 | 1,054 |
破産債権 | 99 | 25 |
長期前払費用 | 8 | 34 |
前払年金費用 | 3,080 | 3,491 |
その他の投資等 | 371 | 246 |
貸倒引当金(貸方) | -102 | -28 |
投資その他の資産合計 | 17,351 | 18,849 |
固定資産計 | 35,536 | 35,810 |
資産の部合計 | 91,751 | 92,322 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 445 | 321 |
買掛金 | 13,464 | 12,613 |
リース債務 | 12 | 7 |
未払金 | 3,411 | 2,885 |
未払費用 | 1,491 | 1,529 |
未払法人税等 | 1 | 628 |
前受金 | 375 | 18 |
預り金 | 2,946 | 3,303 |
製品保証引当金 | 445 | 407 |
製品点検費用引当金 | 310 | 227 |
設備関係支払手形 | 65 | 12 |
その他の流動負債 | 241 | 243 |
流動負債計 | 23,210 | 22,197 |
固定負債 | | |
リース債務 | 12 | 17 |
繰延税金負債 | 1,083 | 1,422 |
役員退職慰労引当金 | 340 | 438 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,119 | 1,119 |
その他の固定負債 | 36 | 31 |
固定負債計 | 2,591 | 3,030 |
負債の部合計 | 25,802 | 25,228 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,449 | 7,449 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,686 | 6,686 |
資本剰余金合計 | 6,686 | 6,686 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 489 | 489 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 8 | 15 |
圧縮記帳積立金 | 207 | 193 |
別途積立金 | 47,500 | 49,300 |
繰越利益剰余金 | 3,057 | 2,115 |
利益剰余金合計 | 51,263 | 52,115 |
自己株式 | -8 | -8 |
株主資本合計 | 65,391 | 66,243 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -70 | 222 |
土地再評価差額金 | 628 | 628 |
その他の包括利益累計額合計 | 557 | 850 |
純資産の部合計 | 65,949 | 67,093 |
負債・純資産合計 | 91,751 | 92,322 |