有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 18,051 | 10,319 |
受取手形及び売掛金 | 18,268 | 17,546 |
有価証券 | 9,486 | 11,261 |
商品及び製品 | 10,883 | 11,563 |
仕掛品 | 419 | 537 |
原材料及び貯蔵品 | 383 | 456 |
繰延税金資産 | 1,070 | 983 |
その他 | 1,627 | 1,559 |
貸倒引当金 | -52 | -9 |
流動資産計 | 60,137 | 54,219 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 25,696 | 25,727 |
減価償却累計額 | -18,595 | -19,078 |
建物及び構築物(純額) | 7,100 | 6,649 |
機械装置及び運搬具 | 11,066 | 11,551 |
減価償却累計額 | -9,964 | -10,211 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,102 | 1,340 |
工具 | 17,560 | 17,799 |
減価償却累計額 | -17,031 | -17,190 |
工具 | 529 | 609 |
土地 | 10,158 | 10,158 |
建設仮勘定 | 155 | 122 |
その他 | 27 | 34 |
減価償却累計額 | -9 | -15 |
その他(純額) | 18 | 19 |
有形固定資産合計 | 19,064 | 18,898 |
無形固定資産 | 454 | 365 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,630 | 16,350 |
退職給付に係る資産 | 4,653 | 3,400 |
繰延税金資産 | 84 | 62 |
その他 | 325 | 296 |
貸倒引当金 | -29 | -30 |
投資その他の資産合計 | 14,663 | 20,078 |
固定資産計 | 34,183 | 39,342 |
資産の部合計 | 94,321 | 93,562 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 13,238 | 15,115 |
未払法人税等 | - | 31 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
製品保証引当金 | 380 | 359 |
製品点検費用引当金 | 162 | 251 |
その他 | 4,894 | 4,466 |
流動負債計 | 18,676 | 20,225 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1,818 | 1,270 |
役員退職慰労引当金 | 484 | 530 |
退職給付に係る負債 | 149 | 108 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,010 | 960 |
その他 | 46 | 53 |
固定負債計 | 3,510 | 2,923 |
負債の部合計 | 22,187 | 23,148 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,449 | 7,449 |
資本剰余金 | 6,686 | 6,686 |
利益剰余金 | 56,147 | 55,883 |
自己株式 | -8 | -8 |
株主資本合計 | 70,275 | 70,011 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 552 | 318 |
土地再評価差額金 | 722 | 772 |
退職給付に係る調整累計額 | 583 | -689 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,858 | 401 |
純資産の部合計 | 72,133 | 70,413 |
負債・純資産合計 | 94,321 | 93,562 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,650 | 10,061 |
受取手形 | 10,228 | 9,942 |
売掛金 | 6,987 | 6,585 |
有価証券 | 9,486 | 11,261 |
商品及び製品 | 10,774 | 11,452 |
仕掛品 | 204 | 250 |
原材料及び貯蔵品 | 325 | 392 |
前払費用 | 139 | 141 |
繰延税金資産 | 978 | 895 |
未収入金 | 839 | 900 |
未収法人税等 | 108 | 14 |
未収消費税等 | 567 | 722 |
その他 | 445 | 234 |
貸倒引当金 | -21 | -4 |
流動資産計 | 58,716 | 52,849 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,138 | 5,784 |
構築物 | 130 | 119 |
機械及び装置 | 748 | 702 |
車両及び運搬具(純額) | 3 | 2 |
工具器具・備品(純額) | 526 | 603 |
土地 | 8,345 | 8,345 |
リース資産 | 18 | 19 |
建設仮勘定 | 75 | 123 |
有形固定資産合計 | 15,985 | 15,700 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 20 | 17 |
ソフトウエア | 372 | 237 |
リース資産 | 2 | 1 |
電話加入権 | 45 | 45 |
その他 | 6 | 56 |
無形固定資産合計 | 447 | 357 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,464 | 16,171 |
関係会社株式 | 1,617 | 1,617 |
出資金 | 3 | 3 |
長期貸付金 | 988 | 897 |
破産更生債権等 | 25 | 25 |
長期前払費用 | 24 | 12 |
前払年金費用 | 3,790 | 4,389 |
その他 | 168 | 165 |
貸倒引当金 | -26 | -27 |
投資その他の資産合計 | 16,056 | 23,255 |
固定資産計 | 32,489 | 39,313 |
資産の部合計 | 91,205 | 92,163 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 297 | 295 |
買掛金 | 11,791 | 13,763 |
リース債務 | 6 | 8 |
未払金 | 2,746 | 2,471 |
未払費用 | 1,502 | 1,304 |
前受金 | 267 | 202 |
預り金 | 3,318 | 3,459 |
製品保証引当金 | 380 | 359 |
製品点検費用引当金 | 162 | 251 |
設備関係支払手形 | 33 | 52 |
その他 | 239 | 223 |
流動負債計 | 20,747 | 22,392 |
固定負債 | | |
リース債務 | 11 | 10 |
繰延税金負債 | 1,519 | 1,547 |
役員退職慰労引当金 | 484 | 530 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,010 | 960 |
その他 | 35 | 38 |
固定負債計 | 3,060 | 3,086 |
負債の部合計 | 23,808 | 25,478 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,449 | 7,449 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,686 | 6,686 |
資本剰余金合計 | 6,686 | 6,686 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 489 | 489 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 30 | 41 |
圧縮記帳積立金 | 189 | 177 |
別途積立金 | 50,100 | 50,100 |
繰越利益剰余金 | 1,188 | 661 |
利益剰余金合計 | 51,998 | 51,469 |
自己株式 | -8 | -8 |
株主資本合計 | 66,126 | 65,598 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 547 | 313 |
土地再評価差額金 | 722 | 772 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,270 | 1,086 |
純資産の部合計 | 67,396 | 66,684 |
負債・純資産合計 | 91,205 | 92,163 |