カネソウ(5979)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,096,323 | 8,664,346 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首棚卸高 | 599,252 | 692,114 |
| 当期製品仕入高 | 792,224 | 765,957 |
| 当期製品製造原価 | 4,323,139 | 4,487,470 |
| 合計 | 5,714,616 | 5,945,542 |
| 製品他勘定振替高 | 1,049 | 2,148 |
| 製品期末棚卸高 | 692,114 | 634,678 |
| 売上原価合計 | 5,021,452 | 5,308,714 |
| 売上総利益 | 3,074,871 | 3,355,631 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 400,564 | 409,597 |
| 給料及び手当 | 618,894 | 652,030 |
| 貸倒引当金繰入額 | 999 | -1,103 |
| 賞与引当金繰入額 | 35,314 | 37,793 |
| 退職給付費用 | 17,299 | 16,644 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,411 | 16,810 |
| 減価償却費 | 47,167 | 48,671 |
| その他 | 923,725 | 896,977 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,062,376 | 2,077,422 |
| 全事業営業利益 | 1,012,495 | 1,278,209 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 235 | 241 |
| 有価証券利息 | 5 | - |
| 受取配当金 | 4,249 | 4,452 |
| 不動産賃貸料 | 18,017 | 18,195 |
| 作業くず売却益 | 20,036 | 1,001 |
| 雑収入 | 12,909 | 7,059 |
| 営業外収益計 | 55,454 | 30,950 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,269 | 14,769 |
| 不動産賃貸費用 | 3,857 | 3,276 |
| 雑損失 | 890 | - |
| 営業外費用計 | 17,016 | 18,045 |
| 当期経常利益 | 1,050,932 | 1,291,113 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 91,364 |
| 特別利益計 | - | 91,364 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 973 | - |
| 特別損失計 | 973 | - |
| 税引前当年度純利益 | 1,049,959 | 1,382,478 |
| 法人税 | 353,561 | 368,651 |
| 法人税等調整額 | -13,452 | -27,933 |
| 法人税等合計 | 340,108 | 340,718 |
| 四半期純利益 | 709,850 | 1,041,760 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 前期簿価切下額と当期簿価切下額との差額 | 17,828 | 13,875 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 107,905 | 109,056 |
| 研究開発費 | 4,662 | 4,643 |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 112,567 | 113,699 |