カネソウ(5979)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,668,552 | 8,373,153 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首棚卸高 | 634,678 | 623,285 |
| 当期製品仕入高 | 803,965 | 671,778 |
| 当期製品製造原価 | 4,649,128 | 4,618,810 |
| 合計 | 6,087,773 | 5,913,874 |
| 製品他勘定振替高 | 1,808 | 863 |
| 製品期末棚卸高 | 623,285 | 592,248 |
| 売上原価合計 | 5,462,679 | 5,320,761 |
| 売上総利益 | 3,205,873 | 3,052,391 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 408,218 | 399,977 |
| 給料及び手当 | 655,723 | 649,695 |
| 貸倒引当金繰入額 | -789 | -1,679 |
| 賞与引当金繰入額 | 40,896 | 51,417 |
| 退職給付費用 | 14,759 | 16,078 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,421 | 15,365 |
| 減価償却費 | 54,074 | 62,206 |
| その他 | 873,237 | 927,348 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,061,541 | 2,120,409 |
| 全事業営業利益 | 1,144,331 | 931,982 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,170 | 17,511 |
| 受取配当金 | 910 | 1,055 |
| 不動産賃貸料 | 18,301 | 18,140 |
| 作業くず売却益 | 2,377 | 7,221 |
| 保険配当金 | 996 | 6,442 |
| 雑収入 | 6,269 | 4,870 |
| 営業外収益計 | 33,024 | 55,240 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,917 | 21,909 |
| 不動産賃貸費用 | 2,812 | 2,514 |
| 雑損失 | 1,017 | 504 |
| 営業外費用計 | 19,747 | 24,928 |
| 当期経常利益 | 1,157,608 | 962,294 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | - | 20,000 |
| 特別利益計 | - | 20,000 |
| 特別損失 | ||
| 損害賠償金 | - | 100,000 |
| 特別損失計 | - | 100,000 |
| 税引前当年度純利益 | 1,157,608 | 882,294 |
| 法人税 | 340,657 | 271,274 |
| 法人税等調整額 | 16,646 | -13,829 |
| 法人税等合計 | 357,304 | 257,444 |
| 中間純利益 | 800,304 | 624,850 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 前期簿価切下額と当期簿価切下額との差額 | 3,056 | 28,537 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 104,425 | 122,784 |
| 研究開発費 | 4,264 | 5,994 |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 108,689 | 128,778 |