訂正有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 7,308,774 | 7,782,273 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 501,191 | 566,107 | |||||||||
| 当期製品仕入高 | 1,062,871 | 1,156,758 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | ※3 3,806,547 | ※3 4,015,985 | |||||||||
| 合計 | 5,370,611 | 5,738,851 | |||||||||
| 製品他勘定振替高 | ※2 1,329 | ※2 2,078 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 566,107 | 461,383 | |||||||||
| 売上原価合計 | ※1 4,803,174 | ※1 5,275,389 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,505,600 | 2,506,884 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運賃及び荷造費 | 477,791 | 515,033 | |||||||||
| 給料及び手当 | 567,309 | 590,141 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △166 | △147 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 29,488 | 32,842 | |||||||||
| 退職給付費用 | 15,578 | 59,938 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,093 | 17,177 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,677 | 42,953 | |||||||||
| その他 | 737,087 | 747,139 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※3 1,892,860 | ※3 2,005,079 | |||||||||
| 営業利益 | 612,739 | 501,805 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 24,524 | 15,385 | |||||||||
| 受取配当金 | 1,548 | 1,650 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | 18,944 | 18,928 | |||||||||
| 雑収入 | 11,051 | 9,042 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 56,067 | 45,008 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 17,624 | 17,632 | |||||||||
| 売上割引 | 73,056 | 76,155 | |||||||||
| 雑損失 | 6,964 | 6,556 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 97,646 | 100,344 | |||||||||
| 経常利益 | 571,161 | 446,468 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 1,955 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,955 | - | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 569,206 | 446,468 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 210,764 | 200,661 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 5,142 | △23,823 | |||||||||
| 法人税等合計 | 215,907 | 176,837 | |||||||||
| 当期純利益 | 353,298 | 269,631 | |||||||||