売上高
連結
- 2025年3月31日
- 70億9825万
- 2026年3月31日 +0.59%
- 71億3997万
有報情報
- #1 その他、連結財務諸表等(連結)
- 当連結会計年度における半期情報等2026/06/24 15:35
中間連結会計期間 当連結会計年度 売上高(千円) 3,434,711 7,139,977 税金等調整前中間(当期)純利益(千円) 261,838 607,823 - #2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- 2026/06/24 15:35
(注)「その他」には、プレハブ加工、バルブ、パイプ等が含まれております。溶接継手 フランジ その他 合計 外部顧客への売上高 4,672,087 1,366,473 1,059,690 7,098,251
2.地域ごとの情報 - #3 主要な顧客ごとの情報
- (単位:千円)2026/06/24 15:35
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 ㈱大一商会 1,449,617 継手事業 イシグロ㈱ 996,094 継手事業 - #4 収益認識関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2026/06/24 15:35
(注)「その他」には、プレハブ加工、バルブ、パイプ等が含まれております。(単位:千円) 顧客との契約から生じる収益 4,672,087 1,366,473 1,059,690 7,098,251 外部顧客への売上高 4,672,087 1,366,473 1,059,690 7,098,251
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) - #5 売上高、地域ごとの情報(連結)
- (1)売上高2026/06/24 15:35
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。 - #6 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- 存事業の強靭化
社内製作品の確保および生産管理体制の強化を進めることで強固な経営基盤の構築
②半導体分野などの成長分野への参入
社会変容に適応したニーズを取り込み、それに対応しうる製造・品質体制の構築
課題に対処すべくワーキンググループを組成し、①社内製作品の確保、製造キャパシティの確保(省力化・機械化)、②半導体分野などでより高い品質要求に応えるための検査機器の導入を実施し、製造から検査まで工場全体の生産性向上への取り組みと見積もり早期化による物件受注の拡大に努めてまいります。
(5)目標とする経営指標
当社グループは、経営指標として売上高、売上総利益率及び経常利益を採用しております。これらを重要な指標として認識し、重点戦略を着実に実行し、収益の安定的な確保を進め、目標の達成に努めてまいります。2026/06/24 15:35 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- このような経営環境の下、2023年度より3年間を長期的な再成長に向けた重要な3年間と位置づけ、新中期経営計画「Planting Seeds for Growth ~成長に向けた種をまこう~」を策定し、既存事業の強靭化を中心として外部環境に左右されない経営体質の構築を目指して参りました。2026/06/24 15:35
その結果、当連結会計年度の連結売上高は、需要が堅調に推移し、7,139百万円(前連結会計年度比0.6%増)となりました。また、利益につきましては、受注品の販売増加に伴い売上総利益は1,597百万円(前連結会計年度比6.9%増)となり、営業利益は647百万円(前連結会計年度比10.3%増)とそれぞれ増益となりました。経常利益は、607百万円(前連結会計年度比11.9%増)と増益となりました。なお、親会社株主に帰属する当期純利益は420百万円(前連結会計年度比10.9%増)と増益になりました。
(2)生産実績、仕入実績及び販売実績の主な区分別内訳 - #8 製品及びサービスごとの情報(連結)
- 2026/06/24 15:35
(注)「その他」には、プレハブ加工、バルブ、パイプ等が含まれております。溶接継手 フランジ その他 合計 外部顧客への売上高 4,523,946 1,491,075 1,124,954 7,139,977 - #9 顧客との契約から生じる収益の金額の注記(連結)
- ※1.顧客との契約から生じる収益2026/06/24 15:35
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。