旭サナックの損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,635,409 | 16,451,836 |
| 売上原価 | 9,964,897 | 10,215,328 |
| 売上総利益 | 5,670,511 | 6,236,508 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 3,422,779 | 3,660,128 |
| 一般管理費 | 927,706 | 991,464 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,350,485 | 4,651,593 |
| 全事業営業利益 | 1,320,025 | 1,584,914 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,392 | 10,190 |
| 受取配当金 | 35,933 | 36,086 |
| 受取地代家賃 | 18,808 | 18,905 |
| 受取手数料 | 12,703 | 11,804 |
| 受取賃貸料 | 1,350 | 1,200 |
| 為替差益 | - | 424 |
| 受取保険金 | - | 23,811 |
| その他 | 22,792 | 34,710 |
| 営業外収益計 | 97,980 | 137,134 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22 | 96 |
| 為替差損 | 2,805 | - |
| たな卸資産処分損 | - | 18,857 |
| その他 | 1,962 | 2,636 |
| 営業外費用計 | 4,790 | 21,590 |
| 当期経常利益 | 1,413,216 | 1,700,458 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 604 |
| 特別利益計 | - | 604 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 2,705 | 2,426 |
| 特別損失計 | 2,705 | 2,426 |
| 税引前当年度純利益 | 1,410,510 | 1,698,637 |
| 法人税 | 495,072 | 652,104 |
| 法人税等調整額 | -3,795 | -42,337 |
| 法人税等合計 | 491,277 | 609,766 |
| 四半期純利益 | 919,233 | 1,088,870 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 919,233 | 1,088,870 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,266,502 | 14,026,493 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 542,531 | 572,653 |
| 当期商品仕入高 | 55,089 | 80,263 |
| 当期製品製造原価 | 8,591,463 | 8,816,236 |
| 合計 | 9,189,084 | 9,469,153 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 572,653 | 613,069 |
| 売上原価合計 | 8,616,430 | 8,856,083 |
| 売上総利益 | 4,650,072 | 5,170,409 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 216,520 | 222,669 |
| 役員報酬 | 203,100 | 215,300 |
| 従業員給料及び賞与 | 1,249,055 | 1,286,340 |
| 賞与引当金繰入額 | 33,294 | 38,008 |
| 福利厚生費 | 279,544 | 267,876 |
| 退職給付費用 | 38,386 | 38,619 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,310 | 25,750 |
| 旅費及び交通費 | 216,133 | 235,246 |
| 支払手数料 | 379,828 | 391,650 |
| 賃借料 | 120,139 | 119,501 |
| 減価償却費 | 116,787 | 108,550 |
| 製品保証引当金繰入額 | 36,636 | 44,067 |
| その他 | 800,451 | 966,596 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,714,187 | 3,960,177 |
| 全事業営業利益 | 935,884 | 1,210,232 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,132 | 54 |
| 有価証券利息 | 3,733 | 9,770 |
| 受取配当金 | 93,647 | 103,795 |
| 為替差益 | - | 266 |
| 受取地代家賃 | 65,128 | 64,832 |
| 受取手数料 | 45,998 | 44,842 |
| 受取賃貸料 | 3,183 | 1,200 |
| 経営指導料 | 15,222 | 15,777 |
| その他 | 17,805 | 49,469 |
| 営業外収益計 | 246,851 | 290,009 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 46 | 118 |
| 為替差損 | 2,950 | - |
| 売上割引 | 125 | 203 |
| たな卸資産処分損 | - | 18,857 |
| その他 | 709 | 1,289 |
| 営業外費用計 | 3,832 | 20,469 |
| 当期経常利益 | 1,178,903 | 1,479,772 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 604 |
| 特別利益計 | - | 604 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 2,705 | 2,426 |
| 特別損失計 | 2,705 | 2,426 |
| 税引前当年度純利益 | 1,176,197 | 1,477,950 |
| 法人税 | 395,002 | 554,148 |
| 法人税等調整額 | -2,574 | -43,294 |
| 法人税等合計 | 392,427 | 510,853 |
| 四半期純利益 | 783,770 | 967,096 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送配達費 | 236,393 | 253,777 |
| 役員報酬・従業員給与等 | 2,160,589 | 2,234,692 |
| 賞与引当金繰入額 | 42,231 | 45,694 |
| 退職給付費用 | 46,497 | 47,380 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24,310 | 25,750 |
| 減価償却費 | 117,388 | 114,994 |
| 製品保証引当金繰入額 | 36,636 | 44,067 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 155,458 | 76,459 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|