旭サナックの損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,451,836 | 16,948,536 |
| 売上原価 | 10,215,328 | 10,465,918 |
| 売上総利益 | 6,236,508 | 6,482,618 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 3,660,128 | 3,699,526 |
| 一般管理費 | 991,464 | 988,775 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,651,593 | 4,688,302 |
| 全事業営業利益 | 1,584,914 | 1,794,315 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,190 | 8,180 |
| 受取配当金 | 36,086 | 34,242 |
| 受取地代家賃 | 18,905 | 18,514 |
| 受取手数料 | 11,804 | 14,017 |
| 受取賃貸料 | 1,200 | - |
| 為替差益 | 424 | - |
| 受取保険金 | 23,811 | - |
| 保険解約返戻金 | - | 48,218 |
| その他 | 34,710 | 32,694 |
| 営業外収益計 | 137,134 | 155,868 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 96 | 125 |
| 為替差損 | - | 10 |
| たな卸資産処分損 | 18,857 | - |
| 租税公課 | 1,699 | 3,481 |
| その他 | 936 | 352 |
| 営業外費用計 | 21,590 | 3,970 |
| 当期経常利益 | 1,700,458 | 1,946,214 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 604 | 599 |
| 特別利益計 | 604 | 599 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 2,426 | 5,239 |
| 特別修繕費 | - | 39,950 |
| その他 | - | 8,413 |
| 特別損失計 | 2,426 | 53,602 |
| 税引前当年度純利益 | 1,698,637 | 1,893,211 |
| 法人税 | 652,104 | 632,371 |
| 法人税等調整額 | -42,337 | 9,124 |
| 法人税等合計 | 609,766 | 641,496 |
| 四半期純利益 | 1,088,870 | 1,251,715 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,088,870 | 1,251,715 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,026,493 | 14,471,271 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 572,653 | 613,069 |
| 当期商品仕入高 | 80,263 | 101,680 |
| 当期製品製造原価 | 8,816,236 | 9,104,799 |
| 合計 | 9,469,153 | 9,819,550 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 613,069 | 666,160 |
| 売上原価合計 | 8,856,083 | 9,153,390 |
| 売上総利益 | 5,170,409 | 5,317,880 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 222,669 | 194,561 |
| 役員報酬 | 215,300 | 210,700 |
| 従業員給料及び賞与 | 1,286,340 | 1,344,067 |
| 賞与引当金繰入額 | 38,008 | 38,535 |
| 福利厚生費 | 267,876 | 252,523 |
| 退職給付費用 | 38,619 | 38,945 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,750 | 19,683 |
| 旅費及び交通費 | 235,246 | 236,534 |
| 支払手数料 | 391,650 | 421,642 |
| 賃借料 | 119,501 | 123,243 |
| 減価償却費 | 108,550 | 109,675 |
| 製品保証引当金繰入額 | 44,067 | 46,400 |
| その他 | 966,596 | 946,044 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,960,177 | 3,982,555 |
| 全事業営業利益 | 1,210,232 | 1,335,325 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 54 | 64 |
| 有価証券利息 | 9,770 | 7,786 |
| 受取配当金 | 103,795 | 114,189 |
| 為替差益 | 266 | 31 |
| 受取地代家賃 | 64,832 | 64,434 |
| 受取手数料 | 44,842 | 47,454 |
| 受取賃貸料 | 1,200 | - |
| 経営指導料 | 15,777 | 16,333 |
| 保険解約返戻金 | - | 31,696 |
| その他 | 49,469 | 27,408 |
| 営業外収益計 | 290,009 | 309,398 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 118 | 131 |
| 売上割引 | 203 | 128 |
| たな卸資産処分損 | 18,857 | - |
| 租税公課 | 664 | 2,045 |
| その他 | 625 | 213 |
| 営業外費用計 | 20,469 | 2,518 |
| 当期経常利益 | 1,479,772 | 1,642,205 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 604 | 599 |
| 特別利益計 | 604 | 599 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 2,426 | 5,239 |
| 特別修繕費 | - | 39,950 |
| その他 | - | 3,354 |
| 特別損失計 | 2,426 | 48,543 |
| 税引前当年度純利益 | 1,477,950 | 1,594,261 |
| 法人税 | 554,148 | 490,626 |
| 法人税等調整額 | -43,294 | 22,568 |
| 法人税等合計 | 510,853 | 513,195 |
| 四半期純利益 | 967,096 | 1,081,066 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送配達費 | 253,777 | 218,764 |
| 役員報酬・従業員給与等 | 2,234,692 | 2,321,644 |
| 賞与引当金繰入額 | 45,694 | 59,082 |
| 退職給付費用 | 47,380 | 48,227 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,750 | 19,683 |
| 減価償却費 | 114,994 | 115,791 |
| 製品保証引当金繰入額 | 44,067 | 46,400 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 76,459 | 86,191 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|