旭サナックの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月27日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,684,183 | 6,302,390 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,286,459 | 4,466,736 |
| 電子記録債権 | 601,935 | 746,424 |
| 有価証券 | 200,000 | - |
| たな卸資産 | 2,078,705 | 2,439,230 |
| 繰延税金資産 | 109,310 | 131,393 |
| 未収消費税等 | - | 62,174 |
| その他 | 55,621 | 41,010 |
| 流動資産計 | 13,016,215 | 14,189,360 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,740,696 | 2,682,527 |
| 減価償却累計額 | -1,774,858 | -1,782,958 |
| 建物及び構築物(純額) | 965,838 | 899,568 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,698,586 | 1,672,814 |
| 減価償却累計額 | -1,195,350 | -1,221,797 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 503,235 | 451,016 |
| 土地 | 639,283 | 639,283 |
| その他 | 501,410 | 533,167 |
| 減価償却累計額 | -443,275 | -464,463 |
| その他(純額) | 58,135 | 68,704 |
| 有形固定資産合計 | 2,166,493 | 2,058,572 |
| 無形固定資産 | 85,521 | 78,668 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 915,597 | 1,217,623 |
| 繰延税金資産 | 27,189 | 46,034 |
| その他 | 568,103 | 600,269 |
| 貸倒引当金 | - | -109 |
| 投資その他の資産合計 | 1,510,890 | 1,863,818 |
| 固定資産計 | 3,762,905 | 4,001,059 |
| 資産の部合計 | 16,779,120 | 18,190,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 831,603 | 745,775 |
| 電子記録債務 | 429,589 | 506,409 |
| 未払法人税等 | 187,043 | 436,268 |
| 未払消費税等 | 109,968 | 31,170 |
| 未払金 | 214,820 | 310,742 |
| 未払費用 | 255,757 | 266,491 |
| 前受金 | 431,742 | 509,809 |
| 賞与引当金 | 88,500 | 96,850 |
| 製品保証引当金 | 36,636 | 44,067 |
| その他 | 128,729 | 152,046 |
| 流動負債計 | 2,714,391 | 3,099,632 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 258,395 | 284,145 |
| 固定負債計 | 258,395 | 284,145 |
| 負債の部合計 | 2,972,786 | 3,383,777 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 255,000 | 255,000 |
| 資本剰余金 | 381,680 | 381,680 |
| 利益剰余金 | 13,298,065 | 14,295,186 |
| 自己株式 | -136,821 | -136,905 |
| 株主資本合計 | 13,797,923 | 14,794,961 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,410 | 11,680 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,410 | 11,680 |
| 純資産の部合計 | 13,806,334 | 14,806,642 |
| 負債・純資産合計 | 16,779,120 | 18,190,419 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,888,010 | 5,360,261 |
| 受取手形 | 1,181,849 | 1,590,292 |
| 電子記録債権 | 512,143 | 633,525 |
| 売掛金 | 2,362,685 | 2,308,330 |
| 有価証券 | 200,000 | - |
| 商品及び製品 | 572,653 | 613,069 |
| 仕掛品 | 1,008,553 | 1,256,311 |
| 原材料及び貯蔵品 | 148,946 | 176,515 |
| 前払費用 | 30,507 | 26,786 |
| 繰延税金資産 | 90,530 | 113,571 |
| 未収消費税等 | - | 62,174 |
| その他 | 41,386 | 10,187 |
| 流動資産計 | 11,037,267 | 12,151,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,433,041 | 2,371,366 |
| 減価償却累計額 | -1,535,820 | -1,536,420 |
| 建物(純額) | 897,220 | 834,946 |
| 構築物 | 273,222 | 272,366 |
| 減価償却累計額 | -213,977 | -219,422 |
| 構築物(純額) | 59,244 | 52,943 |
| 機械及び装置 | 1,597,410 | 1,568,717 |
| 減価償却累計額 | -1,150,006 | -1,162,346 |
| 機械及び装置(純額) | 447,404 | 406,371 |
| 車両運搬具 | 10,714 | 13,635 |
| 減価償却累計額 | -9,171 | -10,618 |
| 車両運搬具(純額) | 1,542 | 3,016 |
| 工具 | 470,506 | 497,066 |
| 減価償却累計額 | -415,403 | -433,163 |
| 工具 | 55,102 | 63,903 |
| 土地 | 639,283 | 639,283 |
| 有形固定資産合計 | 2,099,798 | 2,000,463 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 68,152 | 60,678 |
| 電話加入権 | 4,950 | 4,950 |
| 無形固定資産合計 | 73,103 | 65,628 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 830,836 | 1,136,681 |
| 関係会社株式 | 174,243 | 174,243 |
| 関係会社出資金 | 43,243 | 43,243 |
| 長期前払費用 | 781 | 1,057 |
| 敷金及び保証金 | 27,143 | 26,503 |
| 保険積立金 | 405,836 | 438,678 |
| 繰延税金資産 | 27,390 | 46,256 |
| その他 | 360 | 469 |
| 貸倒引当金 | - | -109 |
| 投資その他の資産合計 | 1,509,836 | 1,867,025 |
| 固定資産計 | 3,682,738 | 3,933,117 |
| 資産の部合計 | 14,720,006 | 16,084,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 86,140 | 104,099 |
| 電子記録債務 | 429,589 | 506,409 |
| 買掛金 | 713,194 | 603,913 |
| 未払金 | 257,673 | 248,644 |
| 未払費用 | 182,523 | 194,101 |
| 未払法人税等 | 131,150 | 373,480 |
| 前受金 | 420,232 | 500,558 |
| 預り金 | 108,698 | 241,459 |
| 賞与引当金 | 61,000 | 70,000 |
| 製品保証引当金 | 36,636 | 44,067 |
| 流動負債計 | 2,426,838 | 2,886,733 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 258,395 | 284,145 |
| 固定負債計 | 258,395 | 284,145 |
| 負債の部合計 | 2,685,233 | 3,170,878 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 255,000 | 255,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 381,680 | 381,680 |
| 資本剰余金合計 | 381,680 | 381,680 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 63,750 | 63,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 125,513 | 96,636 |
| 退職手当積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 別途積立金 | 7,300,000 | 7,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,897,631 | 4,701,855 |
| 利益剰余金合計 | 11,526,895 | 12,402,242 |
| 自己株式 | -136,821 | -136,905 |
| 株主資本合計 | 12,026,753 | 12,902,017 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,018 | 11,248 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,018 | 11,248 |
| 純資産の部合計 | 12,034,772 | 12,913,265 |
| 負債・純資産合計 | 14,720,006 | 16,084,143 |
注記等(連結)
(千円)| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 717,381 | 765,463 |
| 原材料及び貯蔵品 | 218,763 | 248,327 |
| 仕掛品 | 1,142,559 | 1,425,439 |
注記等(個別)