ヤマザキ(6147)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,156,691 | 4,541,683 |
| 売上原価 | 4,098,863 | 3,589,029 |
| 売上総利益 | 1,057,827 | 952,653 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 49,817 | 37,818 |
| 広告宣伝費 | 1,098 | 1,243 |
| 旅費及び通信費 | 49,687 | 45,315 |
| 交際費 | 33,043 | 27,241 |
| 役員報酬 | 153,021 | 138,784 |
| 給料及び手当 | 208,657 | 199,495 |
| 賞与引当金繰入額 | 24,562 | 12,878 |
| 福利厚生費 | 45,133 | 42,615 |
| 退職給付費用 | 19,164 | 17,754 |
| 役員退職慰労金 | - | 5,220 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,019 | 13,879 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 3,190 |
| 消耗品費 | 11,813 | 10,226 |
| 修繕費 | 10,577 | 10,223 |
| 租税公課 | 12,328 | 8,773 |
| 事業税 | 8,903 | 8,967 |
| 減価償却費 | 8,165 | 9,227 |
| 事務費 | - | 50,181 |
| 研究開発費 | 63,893 | 52,307 |
| その他 | 86,390 | 32,855 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 800,277 | 728,197 |
| 営業利益 | 257,550 | 224,455 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,523 | 12,034 |
| 受取配当金 | 3,027 | 3,068 |
| 持分法による投資利益 | 28,286 | - |
| 受取賃貸料 | 3,029 | 3,187 |
| 助成金収入 | - | 5,743 |
| その他 | 5,363 | 4,997 |
| 営業外収益合計 | 51,230 | 29,030 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 39,439 | 36,291 |
| 手形売却損 | 7,522 | 8,031 |
| 為替差損 | 34,079 | 26,619 |
| その他 | 86 | 1,605 |
| 営業外費用合計 | 81,126 | 72,548 |
| 経常利益 | 227,654 | 180,938 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 1,999 | - |
| 固定資産売却益 | 44,713 | 3,694 |
| 特別利益合計 | 46,713 | 3,694 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 56,005 |
| 固定資産除却損 | 2,439 | 12,502 |
| 投資有価証券評価損 | 55,881 | 126 |
| 関係会社株式売却損 | 28,411 | - |
| 減損損失 | - | 9,239 |
| 特別損失合計 | 86,732 | 77,873 |
| 税引前当期純利益 | 187,635 | 106,759 |
| 法人税 | 47,595 | 54,502 |
| 法人税等調整額 | 29,103 | 23,509 |
| 法人税等合計 | 76,699 | 78,011 |
| 当期純利益 | 110,936 | 28,747 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,732,742 | 4,205,855 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 57,059 | 49,113 |
| 当期製品製造原価 | 3,817,928 | 3,348,891 |
| 合計 | 3,874,988 | 3,398,005 |
| 製品期末たな卸高 | 49,113 | 36,609 |
| 売上原価合計 | 3,825,874 | 3,361,395 |
| 売上総利益 | 906,868 | 844,460 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 49,540 | 37,334 |
| 広告宣伝費 | 1,098 | 1,243 |
| 旅費及び通信費 | 41,705 | 37,952 |
| 交際費 | 31,711 | 26,687 |
| 役員報酬 | 150,465 | 133,039 |
| 給料及び手当 | 205,934 | 196,104 |
| 賞与引当金繰入額 | 24,562 | 12,251 |
| 福利厚生費 | 39,838 | 39,123 |
| 退職給付費用 | 18,599 | 17,439 |
| 役員退職慰労金 | - | 5,220 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,019 | 13,879 |
| 消耗品費 | 10,907 | 9,548 |
| 修繕費 | 10,465 | 7,594 |
| 租税公課 | 12,291 | 8,741 |
| 事業税 | 8,903 | 8,967 |
| 減価償却費 | 6,432 | 7,514 |
| 事務費 | 43,631 | 48,475 |
| 研究開発費 | 63,893 | 52,307 |
| その他 | 34,096 | 32,168 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 768,097 | 695,593 |
| 営業利益 | 138,770 | 148,866 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,427 | 11,369 |
| 受取配当金 | 3,027 | 57,362 |
| 受取賃貸料 | 3,029 | 3,187 |
| 保険事務手数料 | 1,975 | 2,360 |
| その他 | 2,278 | 7,776 |
| 営業外収益合計 | 22,738 | 82,056 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,927 | 31,561 |
| 手形売却損 | 7,522 | 8,031 |
| 為替差損 | 32,324 | 4,584 |
| その他 | 86 | 1,273 |
| 営業外費用合計 | 70,860 | 45,450 |
| 経常利益 | 90,648 | 185,472 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 1,999 | - |
| 固定資産売却益 | 44,713 | 3,694 |
| 特別利益合計 | 46,713 | 3,694 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 56,005 |
| 固定資産除却損 | 2,439 | 12,502 |
| 投資有価証券評価損 | 55,881 | 126 |
| 関係会社整理損 | 11,203 | - |
| 関係会社株式売却損 | 2,772 | - |
| 減損損失 | - | 9,239 |
| 特別損失合計 | 72,295 | 77,873 |
| 税引前当期純利益 | 65,066 | 111,293 |
| 法人税 | 47,595 | 54,502 |
| 法人税等調整額 | 15,076 | 31,858 |
| 法人税等合計 | 62,672 | 86,360 |
| 当期純利益 | 2,393 | 24,932 |