ヤマザキ(6147)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,107,315 | 2,668,804 |
| 売上原価 | 1,964,704 | 2,221,467 |
| 売上総利益 | 142,611 | 447,336 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 17,508 | 22,236 |
| 広告宣伝費 | 4,350 | 6,623 |
| 旅費及び通信費 | 40,854 | 46,030 |
| 交際費 | 18,745 | 12,151 |
| 役員報酬 | 125,064 | 118,932 |
| 給料及び手当 | 161,643 | 151,299 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,492 | 9,838 |
| 福利厚生費 | 34,227 | 34,625 |
| 退職給付費用 | 15,903 | 9,958 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,666 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,000 | 3,000 |
| 消耗品費 | 8,728 | 8,759 |
| 修繕費 | 10,813 | 8,183 |
| 租税公課 | 7,215 | 15,347 |
| 事業税 | 5,030 | 6,032 |
| 減価償却費 | 6,060 | 7,483 |
| 事務費 | 42,516 | 33,371 |
| 研究開発費 | 31,786 | 22,032 |
| その他 | 25,603 | 24,612 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 575,209 | 540,517 |
| 営業損失(△) | -432,597 | -93,180 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,714 | 4,042 |
| 受取配当金 | 1,600 | 2,942 |
| 受取賃貸料 | 2,289 | 2,160 |
| 助成金収入 | 101,576 | 17,942 |
| 受取補償金 | - | 4,993 |
| その他 | 12,390 | 9,134 |
| 営業外収益合計 | 122,570 | 41,215 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,338 | 31,237 |
| 手形売却損 | 3,801 | 3,800 |
| 為替差損 | 29,049 | 34,481 |
| 保険解約損 | 10,593 | 1,443 |
| その他 | 619 | 1,532 |
| 営業外費用合計 | 75,401 | 72,494 |
| 経常損失(△) | -385,428 | -124,459 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 77 | 1,371 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 47,359 | - |
| その他 | - | 5,704 |
| 特別利益合計 | 47,436 | 7,076 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 713 |
| 固定資産除却損 | 72,726 | 3,564 |
| 合併関連費用 | 10,368 | - |
| 投資有価証券売却損 | 56 | 147 |
| 特別退職金 | 47,580 | - |
| 減損損失 | - | 6,130 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,493 |
| 特別損失合計 | 130,732 | 20,048 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -468,724 | -137,431 |
| 法人税 | 3,385 | 5,081 |
| 法人税等調整額 | 2,423 | -20,446 |
| 法人税等合計 | 5,809 | -15,364 |
| 少数株主損益調整前当期純損失(△) | - | -122,066 |
| 当期純損失(△) | -474,534 | -122,066 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,810,942 | 2,326,819 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 36,609 | 40,413 |
| 合併による製品受入高 | 11,961 | - |
| 当期製品製造原価 | 1,703,003 | 1,934,654 |
| 合計 | 1,751,574 | 1,975,067 |
| 製品期末たな卸高 | 40,413 | 36,473 |
| 売上原価合計 | 1,711,160 | 1,938,594 |
| 売上総利益 | 99,781 | 388,225 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 17,084 | 21,879 |
| 広告宣伝費 | 4,350 | 6,623 |
| 旅費及び通信費 | 35,425 | 39,187 |
| 交際費 | 18,144 | 11,566 |
| 役員報酬 | 110,242 | 104,766 |
| 給料及び手当 | 152,981 | 145,524 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,178 | 9,331 |
| 福利厚生費 | 31,738 | 30,743 |
| 退職給付費用 | 15,845 | 9,879 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,666 | - |
| 消耗品費 | 7,579 | 7,867 |
| 修繕費 | 8,699 | 6,193 |
| 租税公課 | 7,192 | 6,778 |
| 事業税 | 5,030 | 6,032 |
| 減価償却費 | 5,304 | 6,339 |
| 事務費 | 40,839 | 31,762 |
| 研究開発費 | 31,786 | 22,032 |
| その他 | 22,744 | 23,723 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 530,833 | 490,233 |
| 営業損失(△) | -431,051 | -102,007 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,439 | 4,727 |
| 受取配当金 | 1,589 | 2,942 |
| 受取賃貸料 | 2,289 | 2,160 |
| 保険事務手数料 | 3,375 | - |
| 助成金収入 | 101,576 | 17,942 |
| その他 | 2,922 | 7,797 |
| 営業外収益合計 | 118,192 | 35,570 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 29,970 | 30,969 |
| 手形売却損 | 3,801 | 3,800 |
| 為替差損 | 7,361 | 13,170 |
| 保険解約損 | 10,593 | - |
| その他 | 55 | 2,936 |
| 営業外費用合計 | 51,782 | 50,876 |
| 経常損失(△) | -364,641 | -117,313 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 77 | 1,371 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 47,359 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | 2,588 | - |
| その他 | - | 5,704 |
| 特別利益合計 | 50,025 | 7,076 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 713 |
| 固定資産除却損 | 72,726 | 3,564 |
| 合併関連費用 | 10,368 | - |
| 投資有価証券売却損 | - | 147 |
| 特別退職金 | 47,580 | - |
| 減損損失 | - | 6,130 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,493 |
| 特別損失合計 | 130,676 | 20,048 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -445,292 | -130,285 |
| 法人税 | 3,338 | 5,081 |
| 法人税等調整額 | - | -23,120 |
| 法人税等合計 | 3,338 | -18,039 |
| 当期純損失(△) | -448,631 | -112,246 |