タケダ機械(6150)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 2,653,468 | 2,002,939 |
| 部品売上高 | 346,159 | 290,051 |
| サービス売上高 | 57,920 | 65,640 |
| 売上高合計 | 3,057,549 | 2,358,631 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 450,984 | 433,265 |
| 当期製品製造原価 | 2,009,306 | 1,636,707 |
| 他勘定受入高 | 9,926 | - |
| 合計 | 2,470,217 | 2,069,972 |
| 製品期末たな卸高 | 433,265 | 477,503 |
| 製品売上原価 | 2,036,952 | 1,592,469 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 9,926 | - |
| 当期商品仕入高 | - | - |
| 他勘定振替高 | 9,926 | - |
| 合計 | - | - |
| 部品売上原価 | 186,586 | 164,341 |
| サービス売上原価 | 46,309 | 48,812 |
| 売上原価合計 | 2,269,847 | 1,805,623 |
| 商品期首たな卸高 | 9,926 | - |
| 当期商品仕入高 | - | - |
| 合計 | - | - |
| 売上総利益 | 787,701 | 553,008 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 65,423 | 54,534 |
| 旅費及び交通費 | 19,389 | 22,030 |
| 役員報酬 | 49,985 | 54,086 |
| 従業員給料及び賞与 | 167,752 | 163,226 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,870 | 9,740 |
| 退職給付費用 | 5,551 | 5,764 |
| 法定福利費 | 28,458 | 28,458 |
| 減価償却費 | 36,147 | 34,270 |
| アフターサービス費 | 43,265 | 39,009 |
| 製品保証引当金繰入額 | 4,490 | - |
| その他 | 247,437 | 212,889 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 689,771 | 624,010 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 97,929 | -71,001 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 586 | 580 |
| 受取配当金 | 383 | 777 |
| 仕入割引 | 16,485 | 14,690 |
| 受取賃貸料 | 3,193 | 2,640 |
| その他 | 9,620 | 9,572 |
| 営業外収益合計 | 30,269 | 28,261 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 28,293 | 21,012 |
| 手形売却損 | 790 | 18 |
| 売上割引 | 13,978 | 11,673 |
| その他 | 3,163 | 4,851 |
| 営業外費用合計 | 46,225 | 37,556 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 81,973 | -80,296 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 2,554 | 2,800 |
| 固定資産売却益 | 3,938 | - |
| 投資有価証券売却益 | 6,812 | 900 |
| 製品保証引当金戻入額 | - | 3,330 |
| 特別利益合計 | 13,304 | 7,030 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 638 |
| 固定資産除却損 | - | 6,616 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,599 |
| 過年度製品保証引当金繰入額 | 4,000 | - |
| 特別損失合計 | 4,000 | 10,855 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 91,277 | -84,122 |
| 法人税 | 9,177 | 9,045 |
| 法人税等調整額 | - | - |
| 法人税等合計 | 9,177 | 9,045 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 82,100 | -93,167 |