訂正有価証券報告書-第85期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 5,072,003 | 4,364,806 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 17,981 | 17,540 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 3,724,983 | 3,101,532 | |||||||||
| 合計 | 3,742,965 | 3,119,072 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 17,540 | 35,072 | |||||||||
| 受注損失引当金繰入額 | 37,400 | △14,600 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | 110 | △142 | |||||||||
| 売上原価合計 | 3,762,935 | 3,069,257 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,309,068 | 1,295,548 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 140,627 | 121,883 | |||||||||
| 給料手当及び賞与 | 263,084 | 274,689 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 36,167 | 33,846 | |||||||||
| 法定福利費 | 54,250 | 54,739 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,947 | - | |||||||||
| 退職給付費用 | 17,070 | 17,166 | |||||||||
| 旅費及び通信費 | 46,200 | 45,673 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,339 | 18,234 | |||||||||
| 賃借料 | 33,460 | 30,721 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △500 | △5,300 | |||||||||
| 試験研究費 | ※2 46,118 | ※2 106,662 | |||||||||
| 引合見積費 | 111,393 | 183,242 | |||||||||
| 雑費 | 172,101 | 195,052 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 945,261 | 1,076,611 | |||||||||
| 営業利益 | 363,807 | 218,936 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※1 6,979 | ※1 7,528 | |||||||||
| 受取配当金 | 677 | - | |||||||||
| 損害賠償収入 | 2,876 | 299 | |||||||||
| その他 | 3,675 | 3,272 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 14,209 | 11,100 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,252 | 536 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 751 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 498 | 238 | |||||||||
| 為替差損 | - | 1,665 | |||||||||
| 公開買付関連費用 | 15,037 | - | |||||||||
| その他 | 1,149 | 375 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 17,937 | 3,566 | |||||||||
| 経常利益 | 360,078 | 226,470 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 8,989 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 8,989 | - | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 369,068 | 226,470 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 106,635 | 83,674 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 10,855 | △15,461 | |||||||||
| 法人税等合計 | 117,491 | 68,212 | |||||||||
| 当期純利益 | 251,576 | 158,258 | |||||||||