有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 5,424,700 | 5,072,003 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 14,382 | 17,981 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 4,113,785 | 3,724,983 | |||||||||
| 合計 | 4,128,168 | 3,742,965 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 17,981 | 17,540 | |||||||||
| 受注損失引当金繰入額 | △37,000 | 37,400 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | 3,871 | 110 | |||||||||
| 売上原価合計 | 4,077,057 | 3,762,935 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,347,642 | 1,309,068 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 108,243 | 140,627 | |||||||||
| 給料手当及び賞与 | 276,224 | 263,084 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 34,888 | 36,167 | |||||||||
| 法定福利費 | 54,342 | 54,250 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,245 | 4,947 | |||||||||
| 退職給付費用 | 20,387 | 17,070 | |||||||||
| 旅費及び通信費 | 49,552 | 46,200 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,435 | 20,339 | |||||||||
| 賃借料 | 36,430 | 33,460 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 6,900 | △500 | |||||||||
| 試験研究費 | ※2 45,152 | ※2 46,118 | |||||||||
| 引合見積費 | - | 111,393 | |||||||||
| 雑費 | 174,632 | 172,101 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 847,435 | 945,261 | |||||||||
| 営業利益 | 500,207 | 363,807 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※1 7,202 | ※1 6,979 | |||||||||
| 受取配当金 | 741 | 677 | |||||||||
| 損害賠償収入 | 641 | 2,876 | |||||||||
| その他 | 2,719 | 3,675 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 11,304 | 14,209 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,477 | 1,252 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 1,699 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,928 | 498 | |||||||||
| 公開買付関連費用 | - | 15,037 | |||||||||
| その他 | 346 | 1,149 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 7,451 | 17,937 | |||||||||
| 経常利益 | 504,060 | 360,078 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 8,989 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 8,989 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 504,060 | 369,068 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 150,937 | 106,635 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 33,843 | 10,855 | |||||||||
| 法人税等合計 | 184,780 | 117,491 | |||||||||
| 当期純利益 | 319,279 | 251,576 | |||||||||