有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,605 | 5,597 | |||||||||
| 受取手形 | 521 | ※4 1,782 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 8,633 | ※2 7,639 | |||||||||
| 仕掛品 | 767 | 1,474 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 13 | 14 | |||||||||
| 前渡金 | 338 | 257 | |||||||||
| 前払費用 | 42 | 39 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 230 | 246 | |||||||||
| その他 | 64 | 113 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10 | △11 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,207 | 17,154 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,091 | 1,094 | |||||||||
| 構築物 | ※1 58 | 61 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 184 | 205 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 11 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※1 73 | 75 | |||||||||
| 土地 | ※1 3,612 | 3,678 | |||||||||
| リース資産 | 40 | 64 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 0 | 12 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,062 | 5,203 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14 | 12 | |||||||||
| 電話加入権 | 13 | 13 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27 | 25 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 968 | 1,367 | |||||||||
| 関係会社株式 | 33 | 8 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3 | 14 | |||||||||
| 前払年金費用 | 267 | 300 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 628 | 355 | |||||||||
| ゴルフ会員権 | 17 | 17 | |||||||||
| その他 | 24 | 28 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,938 | 2,087 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,028 | 7,317 | |||||||||
| 資産合計 | 20,235 | 24,471 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2 2,122 | ※4 3,011 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,237 | ※4 2,173 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 2,353 | 1,522 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 502 | 464 | |||||||||
| リース債務 | 15 | 22 | |||||||||
| 未払金 | 124 | 325 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 245 | 212 | |||||||||
| 未払法人税等 | 134 | 162 | |||||||||
| 前受金 | 1,236 | 2,517 | |||||||||
| 預り金 | 40 | 46 | |||||||||
| 賞与引当金 | 366 | 410 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 13 | 17 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 208 | 158 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 39 | 40 | |||||||||
| その他 | 0 | 1 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,641 | 11,085 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 625 | 671 | |||||||||
| リース債務 | 28 | 47 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,719 | 1,810 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 6 | 42 | |||||||||
| 長期未払金 | 155 | 110 | |||||||||
| 資産除去債務 | 52 | 52 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 970 | 970 | |||||||||
| その他 | ― | 3 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,558 | 3,709 | |||||||||
| 負債合計 | 12,199 | 14,794 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,030 | 1,030 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 103 | 103 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 154 | 154 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 4 | 3 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,586 | 6,071 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,745 | 6,229 | |||||||||
| 自己株式 | △331 | △317 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,547 | 7,045 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 288 | 431 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,200 | 2,200 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,488 | 2,631 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,035 | 9,676 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,235 | 24,471 | |||||||||