旭精工の損益計算書

【提出】
2012年6月27日 11:06
【資料】
有価証券報告書-第112期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
売上高7,779,0108,493,383
売上原価5,194,3285,599,065
売上総利益2,584,6822,894,317
販売費
及び一般管理費
荷造運搬費174,668191,324
貸倒引当金繰入額11,1357,857
役員報酬及び給料手当751,582756,406
賞与87,37496,833
賞与引当金繰入額43,10347,584
退職給付費用40,76736,170
福利厚生費103,421106,776
賃借料121,012114,491
その他549,187681,449
販売費及び一般管理費合計1,882,2522,038,893
営業利益702,429855,424
営業外収益
受取利息4,2493,150
受取配当金2,0492,834
持分法による投資利益22,43120,269
貸倒引当金戻入額10,000
その他11,42412,664
営業外収益合計40,15448,919
営業外費用
支払利息66,91956,797
手形売却損2,6951,259
売上割引32,97736,319
退職給付会計基準変更時差異の処理額92,67492,674
為替差損55,40716,332
休業費用10,714
減価償却費44,951
その他12,8368,960
営業外費用合計274,224257,295
経常利益468,360647,048
特別利益
固定資産売却益60935
投資有価証券売却益2,873
特別利益合計3,48235
特別損失
固定資産廃棄損5,0232,324
固定資産売却損114
たな卸資産廃棄損2,74914,899
ゴルフ会員権売却損800
特別損失合計8,57217,338
税引前当期純利益463,270629,744
法人税75,879287,641
法人税等調整額123,2889,836
法人税等合計199,168297,477
少数株主損益調整前当期純利益264,102332,267
少数株主利益
当期純利益264,102332,267
少数株主利益
少数株主損益調整前当期純利益264,102332,267
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金(税引前)-41,82511,607
為替換算調整勘定(税引前)-53,953-43,657
持分法適用会社に対する持分相当額-5,130-14,603
その他の包括利益に係る税効果額17,006-3,140
その他の包括利益合計-83,903-49,794
包括利益180,199282,473
内訳
親会社株主に係る包括利益180,199282,473
少数株主に係る包括利益

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
売上高6,851,7147,537,096
売上原価
商品期首たな卸高90,47089,763
製品期首たな卸高1,188,7161,150,403
当期商品仕入高615,832652,154
当期製品仕入高93,282118,782
当期製品製造原価4,256,3054,630,445
合計6,244,6056,641,549
他勘定振替高3,1764,553
商品期末たな卸高89,76381,424
製品期末たな卸高1,150,4031,169,066
売上原価合計5,001,2645,386,504
売上総利益1,850,4502,150,591
販売費
及び一般管理費
販売手数料13,02516,254
荷造運搬費149,660160,876
広告宣伝費23,93919,527
貸倒引当金繰入額8,0005,000
役員報酬114,787108,141
給料及び手当452,125467,564
賞与65,42780,800
賞与引当金繰入額43,10347,584
退職給付費用37,39733,359
福利厚生費103,421106,776
旅費及び交通費35,04643,986
租税公課26,74027,593
減価償却費12,56913,752
賃借料119,325113,239
通信費15,05315,358
その他181,990237,998
販売費及び一般管理費合計1,401,6141,497,815
営業利益448,835652,775
営業外収益
受取利息4,2493,150
受取配当金23,32524,937
貸倒引当金戻入額10,000
その他10,52310,642
営業外収益合計38,09748,729
営業外費用
支払利息41,98137,625
社債利息7,8593,838
手形売却損2,6951,259
売上割引32,97736,319
退職給付会計基準変更時差異の処理額92,67492,674
為替差損55,40716,332
休業費用10,714
減価償却費44,951
その他7,3384,877
営業外費用合計251,647237,879
経常利益235,286463,626
特別利益
固定資産売却益35
投資有価証券売却益2,873
特別利益合計2,87335
特別損失
固定資産廃棄損5,0232,324
たな卸資産廃棄損2,74914,899
ゴルフ会員権売却損800
特別損失合計8,57217,224
税引前当期純利益229,586446,437
法人税12,800217,600
法人税等調整額95,4561,628
法人税等合計108,256219,228
当期純利益121,329227,209

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