有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月26日 10:39
【資料】
有価証券報告書-第113期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
売上高8,493,3838,589,894
売上原価5,599,0655,764,954
売上総利益2,894,3172,824,939
販売費
及び一般管理費
荷造運搬費191,324199,338
貸倒引当金繰入額7,85715,910
役員報酬及び給料手当756,406775,119
賞与96,833105,140
賞与引当金繰入額47,58447,386
退職給付費用36,17040,768
福利厚生費106,776110,578
賃借料114,49198,077
その他681,449729,871
販売費及び一般管理費合計2,038,8932,122,192
営業利益855,424702,747
営業外収益
受取利息3,1502,769
受取配当金2,8343,778
持分法による投資利益20,26912,337
為替差益45,562
貸倒引当金戻入額10,0009,000
その他12,66417,386
営業外収益合計48,91990,834
営業外費用
支払利息56,79752,416
手形売却損1,259621
売上割引36,31934,410
為替差損16,332
退職給付会計基準変更時差異の処理額92,67492,674
減価償却費44,951
その他8,96034,416
営業外費用合計257,295214,539
経常利益647,048579,042
特別利益
固定資産売却益35189
特別利益合計35189
特別損失
固定資産廃棄損2,3243,501
固定資産売却損114
たな卸資産廃棄損14,8994,208
環境対策費9,130
特別損失合計17,33816,841
税引前当期純利益629,744562,390
法人税287,641226,668
法人税等調整額9,8368,246
法人税等合計297,477234,915
少数株主損益調整前当期純利益332,267327,475
少数株主利益
当期純利益332,267327,475
少数株主利益
少数株主損益調整前当期純利益332,267327,475
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金(税引前)11,60755,027
為替換算調整勘定(税引前)-43,657130,083
持分法適用会社に対する持分相当額-14,60331,828
その他の包括利益に係る税効果額-3,140-21,666
その他の包括利益合計-49,794195,273
包括利益282,473522,748
内訳
親会社株主に係る包括利益282,473522,748
少数株主に係る包括利益

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
売上高7,537,0967,561,828
売上原価
商品期首たな卸高89,76381,424
製品期首たな卸高1,150,4031,169,066
当期商品仕入高652,154641,183
当期製品仕入高118,782113,755
当期製品製造原価4,630,4454,771,821
合計6,641,5496,777,251
他勘定振替高4,5535,362
商品期末たな卸高81,42484,309
製品期末たな卸高1,169,0661,217,624
売上原価合計5,386,5045,469,954
売上総利益2,150,5912,091,873
販売費
及び一般管理費
販売手数料16,25411,955
荷造運搬費160,876167,698
広告宣伝費19,52716,963
貸倒引当金繰入額5,00013,000
役員報酬108,141105,324
給料及び手当467,564473,445
賞与80,80087,760
賞与引当金繰入額47,58447,386
退職給付費用33,35937,982
福利厚生費106,776110,578
旅費及び交通費43,98640,534
租税公課27,59327,116
減価償却費13,75232,752
賃借料113,23996,917
通信費15,35814,718
その他237,998244,363
販売費及び一般管理費合計1,497,8151,528,498
営業利益652,775563,375
営業外収益
受取利息3,1502,769
受取配当金24,93719,346
為替差益45,562
貸倒引当金戻入額10,0009,000
その他10,64217,386
営業外収益合計48,72994,065
営業外費用
支払利息37,62539,238
社債利息3,8382,044
手形売却損1,259621
売上割引36,31934,410
退職給付会計基準変更時差異の処理額92,67492,674
為替差損16,332
減価償却費44,951
その他4,8773,220
営業外費用合計237,879172,209
経常利益463,626485,230
特別利益
固定資産売却益35189
特別利益合計35189
特別損失
固定資産廃棄損2,3243,501
たな卸資産廃棄損14,8994,208
環境対策費9,130
特別損失合計17,22416,841
税引前当期純利益446,437468,578
法人税217,600158,900
法人税等調整額1,62837,271
法人税等合計219,228196,171
当期純利益227,209272,407