訂正有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,109 | 1,599 | |||||||||
| 受取手形 | 3,024 | 2,796 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 15,542 | ※1 16,418 | |||||||||
| 商品及び製品 | 755 | 999 | |||||||||
| 仕掛品 | 117 | 313 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,586 | 2,610 | |||||||||
| 前払費用 | 204 | 262 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,624 | 2,336 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 347 | ※1 870 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 488 | ※1 35 | |||||||||
| その他 | ※1 78 | ※1 54 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 26,877 | 28,295 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,805 | 13,186 | |||||||||
| 構築物 | 172 | 160 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,251 | 1,469 | |||||||||
| 車両運搬具 | 18 | 11 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,107 | 1,157 | |||||||||
| 土地 | 6,704 | 6,704 | |||||||||
| リース資産 | 10 | 8 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,443 | 194 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 23,514 | 22,893 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 562 | 540 | |||||||||
| 施設利用権 | 408 | 408 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 971 | 948 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,158 | 9,408 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,696 | 8,767 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 9,355 | 9,162 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 2,928 | ※1 1,169 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 2 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 79 | 60 | |||||||||
| 敷金 | 827 | 1,321 | |||||||||
| 保険積立金 | 230 | 221 | |||||||||
| その他 | 483 | 465 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △815 | △125 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 28,947 | 30,451 | |||||||||
| 固定資産合計 | 53,433 | 54,294 | |||||||||
| 資産合計 | 80,311 | 82,589 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 264 | 212 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 1,732 | ※1 1,641 | |||||||||
| 電子記録債務 | 4,529 | 4,714 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,289 | 1,854 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 311 | 507 | |||||||||
| 未払金 | ※1 3,149 | ※1 2,833 | |||||||||
| 未払費用 | 278 | 374 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,055 | 404 | |||||||||
| 前受金 | 1,401 | 1,749 | |||||||||
| 預り金 | ※1 363 | ※1 415 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,907 | 1,987 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 88 | 82 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 5,661 | 4,706 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 236 | 200 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 8 | 34 | |||||||||
| その他 | ※1 271 | ※1 387 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,549 | 22,108 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 2,279 | ※1 1,388 | |||||||||
| 長期未払金 | 191 | 179 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 880 | 1,123 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 356 | 610 | |||||||||
| 資産除去債務 | 21 | 22 | |||||||||
| その他 | 10 | 8 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,740 | 3,331 | |||||||||
| 負債合計 | 28,289 | 25,440 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 12,533 | 12,533 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 14,565 | 14,565 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 14,565 | 14,565 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,337 | 1,337 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 900 | 900 | |||||||||
| 研究開発積立金 | 800 | 800 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,500 | 3,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 31,045 | 35,319 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 37,582 | 41,856 | |||||||||
| 自己株式 | △15,200 | △15,083 | |||||||||
| 株主資本合計 | 49,481 | 53,872 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,478 | 3,215 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,478 | 3,215 | |||||||||
| 新株予約権 | 61 | 61 | |||||||||
| 純資産合計 | 52,021 | 57,149 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 80,311 | 82,589 | |||||||||