有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 注1 22,951 | 注1 24,315 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 276 | 290 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 20,277 | 21,094 | |||||||||
| 合計 | 20,553 | 21,384 | |||||||||
| 製品評価損 | 17 | 146 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 290 | 321 | |||||||||
| 製品売上原価 | 20,280 | 21,209 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,671 | 3,105 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料 | 694 | 702 | |||||||||
| 運搬費 | 476 | 484 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 53 | 61 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 53 | 55 | |||||||||
| 退職給付費用 | 63 | 64 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △27 | △15 | |||||||||
| 減価償却費 | 46 | 36 | |||||||||
| その他 | 1,031 | 1,129 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,393 | 2,519 | |||||||||
| 営業利益 | 278 | 586 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 注1 7 | 注1 6 | |||||||||
| 受取配当金 | 注1 202 | 注1 58 | |||||||||
| 為替差益 | - | 21 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | 13 | 13 | |||||||||
| その他 | 24 | 31 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 248 | 131 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 62 | 57 | |||||||||
| 手形売却損 | 5 | 4 | |||||||||
| 為替差損 | 52 | - | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 注1 15 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 11 | - | |||||||||
| 支払補償費 | 59 | 42 | |||||||||
| その他 | 9 | 6 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 200 | 127 | |||||||||
| 経常利益 | 325 | 591 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 債務保証損失引当金戻入額 | 5 | 1 | |||||||||
| 特別利益合計 | 5 | 1 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 注2 3 | 注2 1 | |||||||||
| 減損損失 | 注3 13 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 16 | 1 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 314 | 591 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 114 | 111 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △40 | △54 | |||||||||
| 法人税等合計 | 74 | 57 | |||||||||
| 当期純利益 | 240 | 533 | |||||||||