有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,894 | 3,057 | |||||||||
| 前払費用 | 13 | 14 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 4,856 | ※1 5,346 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 508 | 524 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 78 | 84 | |||||||||
| その他 | ※1 514 | ※1 826 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △30 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,865 | 9,824 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,619 | 9,270 | |||||||||
| 構築物 | 413 | 703 | |||||||||
| 機械及び装置 | 435 | 566 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 92 | 124 | |||||||||
| 土地 | 13,808 | 14,129 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,584 | 338 | |||||||||
| その他 | 9 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,962 | 25,137 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 235 | 207 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 33 | 0 | |||||||||
| その他 | 7 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 277 | 222 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,849 | 5,828 | |||||||||
| 関係会社株式 | 19,249 | 19,157 | |||||||||
| 前払年金費用 | 103 | 96 | |||||||||
| その他 | 391 | 383 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,593 | 25,464 | |||||||||
| 固定資産合計 | 46,834 | 50,824 | |||||||||
| 資産合計 | 55,700 | 60,648 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | 17 | 53 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,700 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,316 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,097 | ※1 220 | |||||||||
| 未払費用 | 109 | 112 | |||||||||
| 未払法人税等 | 90 | 98 | |||||||||
| 未払消費税等 | 97 | - | |||||||||
| 預り金 | ※1 2,552 | ※1 4,418 | |||||||||
| 賞与引当金 | 73 | 84 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 26 | 30 | |||||||||
| その他 | 10 | 12 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,775 | 7,346 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,600 | 11,181 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 133 | 133 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 596 | 892 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 159 | 185 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 543 | 543 | |||||||||
| その他 | 20 | 15 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,052 | 12,951 | |||||||||
| 負債合計 | 18,828 | 20,297 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,746 | 4,746 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,638 | 1,638 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,692 | 2,692 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,331 | 4,331 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,234 | 1,234 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,276 | 1,265 | |||||||||
| 別途積立金 | 23,039 | 26,039 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,481 | 4,294 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 31,032 | 33,834 | |||||||||
| 自己株式 | △1,560 | △1,562 | |||||||||
| 株主資本合計 | 38,549 | 41,348 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 926 | 1,606 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △2,604 | △2,604 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,677 | △998 | |||||||||
| 純資産合計 | 36,871 | 40,350 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 55,700 | 60,648 | |||||||||