ホシザキ(6465)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月26日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 204,263 | 215,093 |
| 受取手形及び売掛金 | 31,183 | 31,708 |
| 商品及び製品 | 17,941 | 16,376 |
| 仕掛品 | 3,820 | 3,495 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,148 | 10,464 |
| その他 | 5,354 | 4,360 |
| 貸倒引当金 | -151 | -155 |
| 流動資産計 | 272,560 | 281,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 43,730 | 45,083 |
| 減価償却累計額 | -27,303 | -28,180 |
| 建物及び構築物(純額) | 16,426 | 16,902 |
| 機械装置及び運搬具 | 33,613 | 34,033 |
| 減価償却累計額 | -25,105 | -26,093 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 8,508 | 7,939 |
| 工具 | 21,555 | 22,053 |
| 減価償却累計額 | -19,317 | -19,752 |
| 工具 | 2,238 | 2,300 |
| 土地 | 15,631 | 15,656 |
| リース資産 | 150 | 1,027 |
| 減価償却累計額 | -74 | -160 |
| リース資産(純額) | 75 | 866 |
| 建設仮勘定 | 1,083 | 636 |
| 有形固定資産合計 | 43,962 | 44,303 |
| 無形固定資産 | 5,489 | 4,695 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,332 | 10,295 |
| 繰延税金資産 | 9,615 | 9,434 |
| その他 | 2,115 | 2,022 |
| 貸倒引当金 | -197 | -208 |
| 投資その他の資産合計 | 12,866 | 21,543 |
| 固定資産計 | 62,318 | 70,543 |
| 資産の部合計 | 334,879 | 351,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 17,664 | 16,555 |
| 未払法人税等 | 3,760 | 3,519 |
| 前受金 | 26,699 | 26,829 |
| 製品保証引当金 | 1,641 | 1,671 |
| その他の引当金 | 3,434 | 3,348 |
| その他 | 35,043 | 34,953 |
| 流動負債計 | 88,243 | 86,878 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 242 | 233 |
| 退職給付に係る負債 | 19,118 | 18,826 |
| 製品保証引当金 | 1,211 | 1,244 |
| その他 | 2,551 | 2,666 |
| 固定負債計 | 23,124 | 22,970 |
| 負債の部合計 | 111,368 | 109,848 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,008 | 8,021 |
| 資本剰余金 | 14,530 | 14,543 |
| 利益剰余金 | 204,123 | 222,768 |
| 自己株式 | -4 | -4 |
| 株主資本合計 | 226,659 | 245,328 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 139 | 94 |
| 為替換算調整勘定 | -2,052 | -3,196 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -2,507 | -1,695 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,420 | -4,796 |
| 非支配株主持分 | 1,272 | 1,506 |
| 純資産の部合計 | 223,510 | 242,038 |
| 負債・純資産合計 | 334,879 | 351,887 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 130,569 | 134,905 |
| 受取手形 | 1,185 | 1,261 |
| 売掛金 | 11,766 | 10,932 |
| 有価証券 | 1,000 | 220 |
| 商品及び製品 | 4,497 | 3,985 |
| 仕掛品 | 1,050 | 962 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,044 | 2,084 |
| 前払費用 | 283 | 263 |
| その他 | 3,949 | 3,806 |
| 流動資産計 | 156,345 | 158,421 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,547 | 4,535 |
| 構築物 | 220 | 213 |
| 機械及び装置 | 3,129 | 2,825 |
| 車両運搬具 | 63 | 55 |
| 工具 | 682 | 588 |
| 土地 | 6,030 | 6,030 |
| リース資産 | - | 11 |
| 建設仮勘定 | 254 | 53 |
| 有形固定資産合計 | 14,930 | 14,314 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,317 | 1,103 |
| その他 | 33 | 278 |
| 無形固定資産合計 | 1,350 | 1,382 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,012 | 856 |
| 関係会社株式 | 25,614 | 33,831 |
| 出資金 | 52 | 52 |
| 関係会社出資金 | 5,155 | 5,155 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 19 | 11 |
| 関係会社長期貸付金 | 754 | 620 |
| 長期前払費用 | 28 | 20 |
| 前払年金費用 | - | 38 |
| 繰延税金資産 | 1,974 | 2,039 |
| その他 | 377 | 355 |
| 投資その他の資産合計 | 34,989 | 42,980 |
| 固定資産計 | 51,270 | 58,677 |
| 資産の部合計 | 207,616 | 217,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 3,203 | 3,148 |
| 買掛金 | 3,557 | 3,411 |
| 関係会社短期借入金 | 53,484 | 58,500 |
| 未払金 | 11,146 | 10,737 |
| 未払費用 | 354 | 355 |
| 未払法人税等 | 1,652 | 1,500 |
| 前受金 | 172 | 119 |
| 預り金 | 396 | 408 |
| 前受収益 | 5 | 4 |
| 賞与引当金 | 652 | 663 |
| 製品保証引当金 | 268 | 327 |
| その他 | 251 | 241 |
| 流動負債計 | 75,145 | 79,418 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 2,552 | 2,609 |
| その他 | 187 | 181 |
| 固定負債計 | 2,740 | 2,791 |
| 負債の部合計 | 77,885 | 82,209 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,008 | 8,021 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,839 | 5,851 |
| その他資本剰余金 | 8,691 | 8,691 |
| 資本剰余金合計 | 14,530 | 14,543 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 850 | 850 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 84,084 | 84,084 |
| 繰越利益剰余金 | 22,155 | 27,302 |
| 利益剰余金合計 | 107,090 | 112,237 |
| 自己株式 | -4 | -4 |
| 株主資本合計 | 129,625 | 134,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 105 | 93 |
| その他の包括利益累計額合計 | 105 | 93 |
| 純資産の部合計 | 129,730 | 134,890 |
| 負債・純資産合計 | 207,616 | 217,099 |